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去年8月份收到客戶轉來10萬做軟件代墊支付,說是不要發(fā)票,做了其他應收款,支出的款項沖了其他應收款,今年4月份客戶要求發(fā)票怎么做賬? 收到款項 借:銀行存款 貸:其他應收款 支出款項 借:其他應付款 貸:其他應收款 現(xiàn)在要開票怎么做賬?

2024-05-10 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-10 18:29

那你們是實際是代收代付的還是你的收入?

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快賬用戶1948 追問 2024-05-10 18:32

代收代付,但是我們支出的關于這個項目的沒有發(fā)票,只能開他們公司的發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:33

你好,代收代付的就不能做收入,你這樣的話嚴格來說屬于虛開發(fā)票。

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快賬用戶1948 追問 2024-05-10 18:33

但是我們做軟件的又不想讓他知道我們花費去哪叫她開票

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:33

那你單位就開發(fā)票。借其他應收款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費 借主營業(yè)務成本,貸其他應付款。

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快賬用戶1948 追問 2024-05-10 18:34

好的,明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:35

不用客氣,工作愉快。

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那你們是實際是代收代付的還是你的收入?
2024-05-10
可以的,沒有問題的
2020-11-16
你好 按原來老師給你寫的來做賬 。 你要體現(xiàn)私戶轉給公司賬戶的情況 收客戶款:借其他應收款,貸:其他應付款;付到公司時:借銀行,付其他應收款;公戶付4S店時:借其他應付款,貸:銀行; 如果你按后面的情況做 。實際就是客戶直接付款給公戶 然后去支付給上家的情況。 與你實際業(yè)務不一致了
2020-08-10
可以 可以這么做的
2022-04-10
您好 代收代付 不是自己單位的支出 不好計入工程施工科目啊
2021-09-07
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