可以的,沒有問題的
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:其他應(yīng)付款-股東 收到票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)收賬款-客戶
老師,請問一下法人買材料 直接公戶轉(zhuǎn)別人個人賬戶,能不能借 應(yīng)付賬款 對方名字 貸銀行存款?還有法人直接從公戶轉(zhuǎn)他自己私戶了 備注采購款 這個分錄能不能借 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款法人 收到發(fā)票借庫存商品 貸應(yīng)付賬款。小規(guī)模公司
老師我們應(yīng)收款打到私人賬戶然后私人賬戶又給公司。做帳是不是 借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅
老師求解: 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎? 【給客戶開票后】: 借:應(yīng)收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應(yīng)商付款并收到發(fā)票,這樣做賬對嗎? 【給供應(yīng)商付貨款后】: ?借:其他應(yīng)收款—老板微信 貸:主營業(yè)務(wù)成本 ? 【老板把錢打進(jìn)公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應(yīng)收款—老板微信
老師,請問一下,貨款不公對公,客戶把錢轉(zhuǎn)給股東,股東再轉(zhuǎn)到對公戶,這樣可以嗎? 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:其他應(yīng)收款-股東 貸:應(yīng)收帳款-客戶, 借:銀行存款- 貸:其他應(yīng)收款-股東,老師?這樣做分錄對嗎?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
應(yīng)收賬款-客戶 應(yīng)該改成 應(yīng)付賬款-客戶吧
感覺更暈了,我們購買材料,應(yīng)該是付款,但是支付貨款時 借:應(yīng)收賬款-客戶 貸:其他應(yīng)付款-股東 怎么感覺怪怪的
股東這部分錢是屬于他投入的資本嗎