你好這個(gè)你在抵減的時(shí)候可以借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸。管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等
老師好,7月份繳納航天信息服務(wù)費(fèi)280元,繳費(fèi)做會計(jì)分錄,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 遞減稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)。我在繳納增值稅時(shí),怎么做會計(jì)分錄,從未交增值稅里面把這280元遞減掉,幫忙告知,謝謝!
老師,你好。那個(gè)航天信息開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),那280元怎么做分錄,還是免稅的?在哪個(gè)科目呢?
請問老師,航天信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元怎么做會計(jì)分錄?
老師,航天信息服務(wù)費(fèi)280元,可以抵扣,那我做賬這個(gè)280元我做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎
老師,航天信息服務(wù)費(fèi)280元銀行已經(jīng)付,可以減征額,那我做賬這個(gè)280元怎么做會計(jì)分錄
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
銀行有出賬280元
你好你先借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)280元,貸銀行存款280元。