借管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款。 如果需要抵扣,可以全額抵扣增值稅的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到的航天信息的金稅盤160元和金稅盤維護(hù)費(fèi)280元,一共440元,都是開的專用發(fā)票,我問(wèn)一下因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用都是可以抵扣的,分錄怎么做?
老師,我們這個(gè)月沒有抵扣航天信息開給我們的280元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果后期我們抵扣的時(shí)候,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:管理費(fèi)用紅字
老師好,我這個(gè)月交了280的稅盤服務(wù)費(fèi),開的是6個(gè)點(diǎn)的普票,跟我說(shuō)可以全額抵扣,為什么我在勾選認(rèn)證里面沒看到航天信息開給我的發(fā)票呢?抵扣的是增值稅嗎?
老師,你好。那個(gè)航天信息開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),那280元怎么做分錄,還是免稅的?在哪個(gè)科目呢?
老師您好,公司沒有銷售開發(fā)票,航天稅控盤服務(wù)費(fèi)280元怎么做分錄,科目里沒有 應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅(減免稅款),怎么做帳
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來(lái)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)公司如果為了避免員工交稅,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個(gè)股東開個(gè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對(duì)的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個(gè)人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
老師一個(gè)工廠,原來(lái)沒用過(guò)財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在他做的表格里有應(yīng)付賬款,我如果只登記應(yīng)付賬款,不登記資產(chǎn)會(huì)不會(huì)就不行,資產(chǎn)負(fù)債表是不是沒法平衡,這樣應(yīng)該怎么做賬
老師,報(bào)銷的時(shí)候是不是費(fèi)用報(bào)銷單和報(bào)銷封面任選其一進(jìn)行填寫就可以了??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是個(gè)體我開的開票填增值稅減免這,他這樣提示我,我該怎么填
免增值稅的有哪些? 即征即退有哪些項(xiàng)目?
郭老師,按照工資表做的工資,系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)就是會(huì)差點(diǎn)怎么辦一直對(duì)不上,不知道問(wèn)題在哪里
這道題怎么這樣做?不對(duì)吧?怎么外國(guó)進(jìn)口本地化改造一下也能享受超過(guò)3%即征即退?
這道題怎么做,答案是啥
是需要抵稅的,直接做下面那個(gè)就行了對(duì)吧?
對(duì)的,是的,是這么做的