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老師,航天信息服務(wù)費(fèi)280元,可以抵扣,那我做賬這個280元我做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎

2024-05-10 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-05-10 16:21

你好,一般納稅人的話,你放到應(yīng)交增值稅減免稅款。因?yàn)槟氵@個不在附表2填寫。

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快賬用戶3222 追問 2024-05-10 16:24

我的賬,是做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額280遠(yuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 16:25

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3222 追問 2024-05-10 16:26

我用銀行付出去280元,會計(jì)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-05-10 16:31

借管理費(fèi)用貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 16:31

減免稅款的,你只有需要抵扣的時候才能。

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快賬用戶3222 追問 2024-05-10 16:32

老師沒看懂

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齊紅老師 解答 2024-05-10 16:32

借管理費(fèi)用貸銀行存款280, 需要抵扣經(jīng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280。還有哪一個沒有看懂?

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你好,一般納稅人的話,你放到應(yīng)交增值稅減免稅款。因?yàn)槟氵@個不在附表2填寫。
2024-05-10
你好這個你在抵減的時候可以借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸。管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等
2024-05-10
你好 這個要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的
2022-01-04
你好,你是不想全額抵扣的意思嗎??
2022-05-31
每年的服務(wù)費(fèi)和首次購買都可以全額抵扣 金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用 280
2020-09-22
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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