借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
老師好,7月份繳納航天信息服務(wù)費280元,繳費做會計分錄,借 管理費用 貸 銀行存款 遞減稅時,借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)。我在繳納增值稅時,怎么做會計分錄,從未交增值稅里面把這280元遞減掉,幫忙告知,謝謝!
老師,繳納稅控盤的服務(wù)費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額)3000 應(yīng)交稅費-減免稅 280 應(yīng)交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
航天信息服務(wù)費交納:借:管理費用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時:借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款280貸:管理費用280我想問的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,如是的話,如何做會計分錄
稅控技術(shù)服務(wù)費,繳納時做 借 管理費用280 貸銀行存款 280,發(fā)生遞減時做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費用280,那應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結(jié)轉(zhuǎn)平衡
1、稅控盤服務(wù)費支付的時候 借:管理費用280 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(減免)280 借:應(yīng)交稅費-增值稅(減免)280 貸:管理費用280 2、我們有個老項目房屋出租,是按簡易計稅的 借:銀行存款8000 貸:其他業(yè)務(wù)收入7619.05 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅380.95 3、增值稅申報時,增值稅主表第23行”應(yīng)納稅額減征額“抵減了280元,賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅380.95 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(減免)280 貸:銀行存款100.95 問:第三筆會計分錄是否正確?
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認(rèn)開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣