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老師好,7月份繳納航天信息服務(wù)費280元,繳費做會計分錄,借 管理費用 貸 銀行存款 遞減稅時,借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)。我在繳納增值稅時,怎么做會計分錄,從未交增值稅里面把這280元遞減掉,幫忙告知,謝謝!

2021-08-16 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-16 16:12

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2021-08-16
同學(xué),你好 這個就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-12-04
你好,沒錯,會計分錄就是這么做的。
2021-09-16
你好,不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2022-01-16
這個余額和增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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