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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣?

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣?
2024-05-10 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 11:58

你不需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 退稅勾選并沒(méi)有抵扣

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快賬用戶2453 追問(wèn) 2024-05-10 12:01

但是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際不一樣的哦,實(shí)際我是有16份,不是22份,另外4月做了一筆退稅,不需要顯示嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:04

退稅勾選你把它刪除了,這個(gè)待抵扣和進(jìn)項(xiàng)這里都不要填寫了。

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快賬用戶2453 追問(wèn) 2024-05-10 12:07

但是我3月也入賬,4月是沖紅不是要在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:09

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,你三月份填寫了進(jìn)項(xiàng)抵扣了增值稅嗎?如果沒(méi)有的話,你多交稅

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快賬用戶2453 追問(wèn) 2024-05-10 12:10

這個(gè)是出口退稅的啊

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快賬用戶2453 追問(wèn) 2024-05-10 12:11

那些發(fā)票是有錯(cuò)的,在4月沖紅

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:12

你好,那你退稅勾選退回來(lái)了之后 修改3月份的申報(bào)表,不要填寫。這個(gè)發(fā)票直接退給對(duì)方。你也不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,讓對(duì)方自己開(kāi)紅色信息表。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:12

如果你選擇了退稅勾選你單位開(kāi)紅色信息表的話,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,多交稅。

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快賬用戶2453 追問(wèn) 2024-05-10 12:27

我沒(méi)有開(kāi)紅字信息表,是對(duì)方開(kāi),我3月申報(bào)表當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,現(xiàn)在是要更正嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:27

那對(duì)方開(kāi)的這個(gè)紅字發(fā)票還能作廢嗎?沒(méi)法作廢的話你現(xiàn)在更正也已經(jīng)晚了。

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快賬用戶2453 追問(wèn) 2024-05-10 12:35

對(duì)方是2月開(kāi)發(fā)票,我是3月勾選退稅,4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題回退給對(duì)方,對(duì)方當(dāng)時(shí)開(kāi)紅字信息表紅沖發(fā)票,然后我4月申報(bào)表顯示期初認(rèn)證未申報(bào)有8份,看了3月勾選用途只有2份,3月的賬是入8份3月申報(bào)表也是8份

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快賬用戶2453 追問(wèn) 2024-05-10 12:35

我現(xiàn)在是要怎么處理4月申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:37

那你不填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你看下能申報(bào)了吧。

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快賬用戶2453 追問(wèn) 2024-05-10 12:39

但是4月申報(bào)表顯示期初是8份,然后我去看勾選退稅3月只有2份啊,不一致呀,且我3月入賬是8份,我要怎么申報(bào)4月申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-05-10 12:44

這個(gè)8份是不是你退稅勾選的? 我的意思是你之前的可以不用動(dòng)。然后你去看一下,你不填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出能不能申報(bào)了。

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你不需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 退稅勾選并沒(méi)有抵扣
2024-05-10
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
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你好,可能是信息還沒(méi)有帶過(guò)來(lái)
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對(duì)的,轉(zhuǎn)出退稅,需要退稅申報(bào)才能做的
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