你不需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 退稅勾選并沒(méi)有抵扣
老師你好,外貿(mào)出口公司做退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已退稅勾選確認(rèn)了,狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具由于要重開(kāi),做了進(jìn)貨憑證申請(qǐng)退回這個(gè)要等審核嗎?另外需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,你好 ,我想問(wèn)問(wèn)我3月勾選退稅發(fā)票,然后4月申報(bào)退稅說(shuō)發(fā)票有誤,我做了進(jìn)貨發(fā)票回退,供應(yīng)商是在4月紅沖發(fā)票開(kāi)正確發(fā)票給我,請(qǐng)問(wèn)3月的賬我需要把這筆發(fā)票入賬嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對(duì)方是2月開(kāi)的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開(kāi)紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來(lái)退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務(wù)上是不是把進(jìn)項(xiàng)4個(gè)點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù),12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒(méi)有問(wèn)題吧,同時(shí)在1月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)發(fā)票附表的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么?
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對(duì)公開(kāi)了票怎么辦?
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來(lái)?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營(yíng)是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)下挖煤的欠我們500多萬(wàn)。一直不還,我們?cè)撛趺崔k?公司
沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理的老師,不要回答:公司剛換了新財(cái)務(wù)系統(tǒng),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,怎么去開(kāi)展這個(gè)工作
但是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際不一樣的哦,實(shí)際我是有16份,不是22份,另外4月做了一筆退稅,不需要顯示嗎
退稅勾選你把它刪除了,這個(gè)待抵扣和進(jìn)項(xiàng)這里都不要填寫了。
但是我3月也入賬,4月是沖紅不是要在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,你三月份填寫了進(jìn)項(xiàng)抵扣了增值稅嗎?如果沒(méi)有的話,你多交稅
這個(gè)是出口退稅的啊
那些發(fā)票是有錯(cuò)的,在4月沖紅
你好,那你退稅勾選退回來(lái)了之后 修改3月份的申報(bào)表,不要填寫。這個(gè)發(fā)票直接退給對(duì)方。你也不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,讓對(duì)方自己開(kāi)紅色信息表。
如果你選擇了退稅勾選你單位開(kāi)紅色信息表的話,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,多交稅。
我沒(méi)有開(kāi)紅字信息表,是對(duì)方開(kāi),我3月申報(bào)表當(dāng)時(shí)沒(méi)有作廢,現(xiàn)在是要更正嗎?
那對(duì)方開(kāi)的這個(gè)紅字發(fā)票還能作廢嗎?沒(méi)法作廢的話你現(xiàn)在更正也已經(jīng)晚了。
對(duì)方是2月開(kāi)發(fā)票,我是3月勾選退稅,4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問(wèn)題回退給對(duì)方,對(duì)方當(dāng)時(shí)開(kāi)紅字信息表紅沖發(fā)票,然后我4月申報(bào)表顯示期初認(rèn)證未申報(bào)有8份,看了3月勾選用途只有2份,3月的賬是入8份3月申報(bào)表也是8份
我現(xiàn)在是要怎么處理4月申報(bào)表
那你不填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你看下能申報(bào)了吧。
但是4月申報(bào)表顯示期初是8份,然后我去看勾選退稅3月只有2份啊,不一致呀,且我3月入賬是8份,我要怎么申報(bào)4月申報(bào)表
這個(gè)8份是不是你退稅勾選的? 我的意思是你之前的可以不用動(dòng)。然后你去看一下,你不填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出能不能申報(bào)了。