你不需要填寫進項轉(zhuǎn)出的 退稅勾選并沒有抵扣
老師你好,外貿(mào)出口公司做退稅,進項發(fā)票上月已退稅勾選確認了,狀態(tài)是已認證未稽核,因進項發(fā)票開具由于要重開,做了進貨憑證申請退回這個要等審核嗎?另外需要做進項轉(zhuǎn)出?
老師,你好 ,我想問問我3月勾選退稅發(fā)票,然后4月申報退稅說發(fā)票有誤,我做了進貨發(fā)票回退,供應商是在4月紅沖發(fā)票開正確發(fā)票給我,請問3月的賬我需要把這筆發(fā)票入賬嗎?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務上是不是把進項4個點做進項轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務成本做到2025.1月賬務,12月發(fā)票差額做到一月賬務沒有問題吧,同時在1月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么?
財務室必須有防盜門嗎
合同上優(yōu)惠完是155000 ,發(fā)票開了155500,多了五百,我們付款只付了155000,發(fā)票多的500,咋處理,需要處理不
這個是銷售收入,但是包含到賬手續(xù)費會計分錄是不是這樣∶借∶銀行存款 3650 貸∶主營業(yè)務收入3613.86 應交稅費——應交增值稅36.14 那手續(xù)費10.68元怎么做賬? 單獨做一筆∶借∶財務費用——到賬手續(xù)費10.68 貸∶銀行存款10.68 ?? 這樣嗎?
你好,老師,傳媒公司的文化事業(yè)建設稅的計稅依據(jù)是什么
個體戶定期定額的每個月需要申報增值稅嗎
本公司的退稅率怎么查詢
老師中午好,請問小規(guī)模納稅人8月份,計提張某工資5000,但9月份未發(fā)放,以后也不會發(fā),做9月份報表時,要怎么處理
#提問#請問老師,快賬財務軟件25年建賬,現(xiàn)在是10月,能不能反結賬回去調(diào)整期初?
老師:請問企業(yè)所得稅申報表中事項1職工薪酬的兩行怎么取數(shù)?
老師服務行業(yè),新公司剛成立,印花稅需要0申報,印花稅稅源采集,必填寫的稅目這個怎么填寫哈
但是待抵扣進項稅額跟實際不一樣的哦,實際我是有16份,不是22份,另外4月做了一筆退稅,不需要顯示嗎
退稅勾選你把它刪除了,這個待抵扣和進項這里都不要填寫了。
但是我3月也入賬,4月是沖紅不是要在申報表進項轉(zhuǎn)出嗎
你進項轉(zhuǎn)出的話,你三月份填寫了進項抵扣了增值稅嗎?如果沒有的話,你多交稅
這個是出口退稅的啊
那些發(fā)票是有錯的,在4月沖紅
你好,那你退稅勾選退回來了之后 修改3月份的申報表,不要填寫。這個發(fā)票直接退給對方。你也不要進項轉(zhuǎn)出,讓對方自己開紅色信息表。
如果你選擇了退稅勾選你單位開紅色信息表的話,需要進項轉(zhuǎn)出,多交稅。
我沒有開紅字信息表,是對方開,我3月申報表當時沒有作廢,現(xiàn)在是要更正嗎?
那對方開的這個紅字發(fā)票還能作廢嗎?沒法作廢的話你現(xiàn)在更正也已經(jīng)晚了。
對方是2月開發(fā)票,我是3月勾選退稅,4月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題回退給對方,對方當時開紅字信息表紅沖發(fā)票,然后我4月申報表顯示期初認證未申報有8份,看了3月勾選用途只有2份,3月的賬是入8份3月申報表也是8份
我現(xiàn)在是要怎么處理4月申報表
那你不填寫進項轉(zhuǎn)出,你看下能申報了吧。
但是4月申報表顯示期初是8份,然后我去看勾選退稅3月只有2份啊,不一致呀,且我3月入賬是8份,我要怎么申報4月申報表
這個8份是不是你退稅勾選的? 我的意思是你之前的可以不用動。然后你去看一下,你不填寫進項轉(zhuǎn)出能不能申報了。