同學(xué),你好 就是讓你核實(shí)一下金額,你是不是填寫(xiě)正確
老師 這個(gè)怎么處理 1.您單位申報(bào)的A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報(bào)的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報(bào)享受研發(fā)加計(jì)扣除政策的研發(fā)費(fèi)用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費(fèi)用,存在超額享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)核實(shí)。
老師好 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表的第一行(本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量)怎么填呢
老師 請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用(費(fèi)用化)如果享受加計(jì)扣除 比如金額100萬(wàn) 這個(gè)金額先合并在管理費(fèi)用 填寫(xiě)期間明細(xì)表 再填寫(xiě)加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第51行的金額是1000的整數(shù)倍,可能存在享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策金額錯(cuò)誤,請(qǐng)核實(shí)
a107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,L1.1和1.2是第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額和前三季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額。這兩個(gè)可以不填嗎,只把數(shù)額填到l1行次本年允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用總額行次
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤(pán)點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車(chē)公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車(chē)但一直在報(bào)銷(xiāo)油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫(xiě)二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
金額沒(méi)問(wèn)題呀,就是個(gè)整數(shù)
怎么還不能是整數(shù)嗎
同學(xué),你好 那就沒(méi)有問(wèn)題,這個(gè)只是提示
那不處理沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué),你好 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)