同學你好 借長期待攤費用9999 貸銀行存款 每月攤銷 借費用科目 貸長期待攤費用3333 發(fā)票為啥和總租金差一千
老師好,想問老師一道政府會計題。 根據(jù)某一學校2019年發(fā)生的相關業(yè)務,編制會計分錄。 1.2019年4月9日某用授權支付方式,支付預存電費10000元,月底確定認當月電費實際發(fā)生了950元。2.某一教學樓為租賃用房,2019年1月1日預付三個年度租金72000元。預付租金應在租賃期內(nèi)按月平均攤銷。請編制預付租金和攤銷租金的會計分錄。 3.報經(jīng)批準出售一項固定資產(chǎn),該項固定資產(chǎn)的賬面余額為50 000元,已計提的累計折舊為30 000元,賬面價值為20 000元(50 000-30 000),出售價款為25 000元,款項已存入銀行。按照規(guī)定,該項出售價款應當上繳財政。暫不考慮增值稅業(yè)務。 4.2019年2月26日,收到科技廳項目資金(專項收入)500萬元,其中100萬元用于購買儀器。? 5.年末,該單位預算指標未全部下達,其中,財政授權支付方式的預算指標有400萬(年中下達的零余額賬戶已全部使用),直接支付的預算指標600萬。第二使用直接支付的預算指標購入價值為200萬元的固定資產(chǎn)。
老師您好,我有3個問題,辛苦回答一下哦,萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務室,原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部,實際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當月) 1、12月份開始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計提,工資支付掛往來就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū),接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產(chǎn)清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
(1)取得貨運收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價稅合計200萬元;收取價外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運企業(yè)共同承接-項聯(lián)運業(yè)務,收取全程不含稅貨收入75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時支付給乙貨運企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運運費,并取得乙貨運企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款30萬元。(3)當月購進5輛運輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進--輛辦公自用的小轎車,取得機動車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計金額22.6萬元,(4)將部分自有車輛對外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元,(5)當月-輛運營貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業(yè)購進的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運費成本0.3萬元(當?shù)?般納稅人運輸企業(yè)提供運輸服務),進項稅額均已于上月抵扣。(不會可以先不做)要求:根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計算出合計數(shù):(1)計算該企業(yè)本月銷項稅額。(2)計算該企業(yè)本月應轉(zhuǎn)出的進項
我公司是小微企業(yè),2020年10月份交庫房租金128304元,是2020年10月到2021年9月的租金,當時收到發(fā)票,會計賬一次性計入管理費,按要求這128304是要均攤到每個月,然后2020年年底報稅時,應納稅所得額調(diào)增了96228元,然后到2021年10月份又交了140000萬租金(是2021年10月到2022年9月的費用),當時收到發(fā)票又一次性計入管理費了。問題是:到2021年稅務年報表時,A100050那個表填寫時,賬載金額填寫140000元,稅收金額填寫96228+35000=131228元,系統(tǒng)自動算出調(diào)增金額為8772元。我想請教老師,我的賬載金額和稅收金額填寫的數(shù)對不對?謝謝您!
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
請問老師,生育保險,單位每個人都要交嗎?
197題為什么考慮增長率驅(qū)動因素?什么時候考慮什么時候不考慮
營業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,單位社保參保證明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,請問國際運輸費這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報是不是在期間費用明細表里面運輸費、倉儲費一欄,填境外支付?
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務系統(tǒng)預警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
因為2月份沒有滿租,是從2.10起計租金的
老師,按季付款,也計入長期待攤費用嗎
同學你好 那你直接計入費用科目
謝謝老師!也就是不用再記累計攤銷的分錄對吧
嗯 這個不用攤銷的