您好,不是,分情況的,對(duì)于進(jìn)口業(yè)務(wù)產(chǎn)生的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi),應(yīng)計(jì)入貨物采購(gòu)成本或存貨成本,而不是填入期間費(fèi)用明細(xì)表中的運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)欄
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司2021年發(fā)生無(wú)票房租支出10萬(wàn)元,在申報(bào)匯算清繳時(shí),這部分費(fèi)用在哪里調(diào)出?是需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表嗎?但是我看期間費(fèi)用明細(xì)表里,并沒(méi)有賬務(wù)和稅務(wù)的分列,是直接填寫調(diào)整后的金額嗎?
在做企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)填報(bào)表單時(shí),里面的是否填報(bào)欄有自動(dòng)打?的,有沒(méi)有打?的,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有打?的是不是不能手動(dòng)打?啊?比如一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表這些為何沒(méi)有打?呢?系統(tǒng)沒(méi)有打勾的就不用填寫嗎?
老師,問(wèn)一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年度報(bào)表的這個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表,我們公司有個(gè)開辦費(fèi),是填到其它還是放辦公費(fèi)里,還有職工福利費(fèi)沒(méi)有這項(xiàng),是不是也是放在其它里面
企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)表的期間費(fèi)用明細(xì)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用,我賬上分為銀行利息的收入和銀行的手續(xù)費(fèi)。這個(gè)我應(yīng)該填在傭金和手續(xù)費(fèi)這一列里還是填在利息收支這一列里。還有我公司借款的支付的利息,我應(yīng)該填到財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪一欄里?
你好,我司不是出口公司,請(qǐng)問(wèn)國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報(bào)是不是在期間費(fèi)用明細(xì)表里面運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)一欄,填境外支付?
老師:做內(nèi)賬這筆分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)啟用財(cái)務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請(qǐng)指點(diǎn)做支付單和日記賬時(shí)怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒(méi)有用過(guò)U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計(jì)入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒(méi)有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個(gè)是按2500申報(bào)個(gè)稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個(gè)月都要交個(gè)稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個(gè)科目
個(gè)體有沒(méi)有 注銷前 注資款打齊這么一說(shuō)呢
老師,每年這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時(shí)發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
運(yùn)輸費(fèi)不是進(jìn)口貨物發(fā)生的,我司是把貨物給進(jìn)口公司出口
哦哦,那這個(gè)情況是填在期間費(fèi)用 的運(yùn)輸,倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)里
這個(gè)我知道,但是我要調(diào)增這部分的運(yùn)輸費(fèi),是不是填在境外支付?
?您好,不是的哦,調(diào)增運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)在 A105000對(duì)應(yīng)扣除類調(diào)整項(xiàng)目欄填調(diào)增金額,期間費(fèi)用明細(xì)表的境外支付僅記錄境外運(yùn)輸費(fèi)支出,兩者填報(bào)用途不一樣的。
哦,那這部分的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)是要在A105000對(duì)應(yīng)那個(gè)調(diào)整項(xiàng)目?
您好,在這里調(diào)整,年度匯繳:無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他