你好,這個(gè)是在招待費(fèi)的范圍內(nèi)扣除的
老師我想請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅法說個(gè)人消費(fèi)的企業(yè)所得稅是不可以扣除的。但是像招待客戶的按摩足浴,這塊不能入賬嗎
老師,請(qǐng)問假設(shè)公司年?duì)I業(yè)收入10萬,實(shí)際發(fā)生了招待費(fèi)用2萬,都有發(fā)票,根據(jù)稅前扣除限額,只能扣除千分之五,那剩下的招待費(fèi)用我可以留到明年再入帳抵扣嗎?如果能留明年入帳抵扣,如何操作呢?
老師,請(qǐng)問一下公司不開票的話,公司剛成立兩三個(gè)月,餐飲發(fā)票能做賬的嘛?沒有收入一點(diǎn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不能扣除嘛?要是法人出差吃飯的能扣除嘛?還是說只要是吃飯的,公司沒有收入都不能扣除吖?
老師請(qǐng)問一下,招待費(fèi)和收入除了按比例稅前扣除之外,還有什么需要注意的嗎?招待費(fèi)的總金額需要和收入成正比例嘛,因?yàn)楝F(xiàn)在老板拿了很多招待的發(fā)票回來,不知道是否可以全部入賬。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%稅前扣除,但最高不能超過當(dāng)年銷售收入的0.5%; 問題一:發(fā)生額的60%稅前扣除這個(gè)是一年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)累計(jì)的發(fā)生額嗎?每個(gè)月都有業(yè)務(wù)招待費(fèi),具體當(dāng)年的銷售收入不知道,這個(gè)怎么控制劃入到業(yè)務(wù)招待費(fèi); 問題二:如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)太多,這個(gè)計(jì)入哪個(gè)科目能避稅 問題三:業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%稅前扣除后還要交什么稅?代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?這個(gè)怎么算?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬