你好 實(shí)際業(yè)務(wù)的可以 有發(fā)票的按比例扣除
老師,我剛看經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,關(guān)于企業(yè)所得稅稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)這里,我想問,這個(gè)招待費(fèi)是年底一起計(jì)算抵扣,還是每個(gè)月發(fā)生時(shí),都可以抵扣,我們是小規(guī)模納稅人
老師我想請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅法說個(gè)人消費(fèi)的企業(yè)所得稅是不可以扣除的。但是像招待客戶的按摩足浴,這塊不能入賬嗎
老師,我想問一下我們是足浴行業(yè)的,有什么辦法不交社保。人員工資可以底減企業(yè)所得稅呢?
老師,我想問一個(gè)問題: 企業(yè)所得稅睡前扣除比例,如:業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例60%,但最高不可超過當(dāng)面銷售收入5%。 我的理解是比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)用5萬(wàn),年收入99萬(wàn) 我是不是只能扣除4.95萬(wàn)?還是3萬(wàn)?
老師,個(gè)體戶算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是收入-成本-損失,這個(gè)和企業(yè)所得稅類似,那我想問個(gè)體戶如果發(fā)生招待費(fèi),廣宣費(fèi)這個(gè)也是和企業(yè)所得稅一樣比例限額扣除嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師您說的實(shí)際業(yè)務(wù)是什么意思
就是實(shí)際有發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù),你單位的業(yè)務(wù)。
不是個(gè)人消費(fèi)了之后,單純的拿來你做你的費(fèi)用。
好的 謝謝老師
那老師稅法上加這一條是什么意思呢?就是不允許個(gè)人的消費(fèi)拿去給公司用是嗎?不是說所有的個(gè)人消費(fèi)都不能扣除,是這個(gè)意思嗎老師
你好 就是不允許虛增的業(yè)務(wù)
好的 謝謝老師
不用客氣,新年快樂。