借:長期待攤費(fèi)用 200,000元?? 貸:實(shí)收資本(或股本) 200,000元 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、營業(yè)成本等,視攤銷費(fèi)用歸屬而定)? 貸:長期待攤費(fèi)用?
老師你好,我有個(gè)問題想問一下您。就是我們公司是一家工業(yè)企業(yè),然后呢,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個(gè)東西在別人那里加工,然后那個(gè)原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個(gè)原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個(gè)加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個(gè)我要做賬的話,該怎么做呢?因?yàn)槟莻€(gè)原材料沒有回來,我就想著那個(gè)是直接做那個(gè)委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
有個(gè)問題我一直沒搞清楚,我們企業(yè)貸款買了個(gè)廠房,廠房交付后我就直接把它入到在建工程的,關(guān)于裝修期間的那些費(fèi)用,除了水電、物業(yè)費(fèi)和借款利息我入到開辦費(fèi)了,其他的我都入到在建工程了,但是之前我在學(xué)堂會(huì)計(jì)問提問老師說我應(yīng)該入到長期待攤費(fèi)用,我記得學(xué)堂子木老師說過小企業(yè)能不用長期待攤就不用,我不知道我這么處理可對(duì),另外它是不是會(huì)影響房產(chǎn)稅呀?我入到在建工程了后期會(huì)增加固定資產(chǎn)原值,這樣以后是不是會(huì)多交房產(chǎn)稅?
老師,你好,我們公司經(jīng)營困難,后面不租廠房了,然后很多固定資產(chǎn)和原材料都不需要了,直接讓拖廢品的拖走了,然后固定資產(chǎn)我做報(bào)廢時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)原因,做不了報(bào)廢,只能直接盤虧,然后分錄是這樣的: 借:材料成本差異 貸:固定資產(chǎn)-車間 我做完,發(fā)現(xiàn)這個(gè)材料成本差異有余額,要怎么平這個(gè)賬?這是公司內(nèi)賬 外賬我可以用固定資產(chǎn)清理這個(gè),因?yàn)闆]有進(jìn)銷存
老師就是我們籌備期,需要LED,然后供應(yīng)商就給我們提供了20萬的材料,他說不要我們錢,直接拿來入股,老師這個(gè)我要怎么寫分錄?
老師就是我們籌備期,需要LED,然后供應(yīng)商就給我們提供了20萬的材料,他說不要我們錢,直接拿來入股,老師這個(gè)我要怎么寫分錄?
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師我還想知道買回來的分錄,就是LED買回來還有一個(gè)分錄,這個(gè)是走哪個(gè)科目?
同學(xué)你好 你可以計(jì)入固定資產(chǎn)