你好,那你賬務(wù)處理做到了今年嗎?怎么做的?
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計(jì)提附加稅,把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那么申報(bào)表沒有附加費(fèi)的是否就不用計(jì)提附加費(fèi)了? 例如:本季度銷售價(jià)稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款185000 貸:主營業(yè)務(wù)收入183168.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費(fèi)嗎?
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報(bào)表,我想問問,因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
老師,要是公司去年增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報(bào)表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時(shí)候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
做到今年了
調(diào)整了去年的收入,費(fèi)用
你好,你做了今年的主營業(yè)務(wù)收入和稅金及附加是這個(gè)意思嗎?如果是的話,你改成利潤分配,未分配利潤。
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
我今年做賬,做到利潤分配……一未分配利潤了
你好,那就按照上面的來填寫就可以了。
把調(diào)減的是收入和附加一起填到30欄嗎
收入沒有調(diào)整 比如你的出口金額100 增值稅= 100×13%,這個(gè)是不含稅的
收入調(diào)整了啊,例如出口了100美金,開免稅票的時(shí)候是700確認(rèn)收入,現(xiàn)在征稅了,就是700/1.13是收入啊
增值稅就是700/1.13*0.13
就是收入減少了啊
?收入的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除收入其他里面
我明天看一下吧,實(shí)在搞不明白
你明天可以把申報(bào)表填寫上截圖。
好的,還能繼承問你嗎?
你好,可以的,這個(gè)24小時(shí)還是12小時(shí)之后關(guān)。
老師,減少的收入填這個(gè)表嗎?
105000這個(gè)表格,你截圖的這個(gè)不對(duì)。
填到哪里呢?
第六大類的其他?
你好,對(duì)的是的,在其他里面填寫。