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外貿(mào)企業(yè),去年開了免稅發(fā)票,今年稅局說屬于出口不免稅,視同內(nèi)銷,就改了去年增值稅報(bào)表把增值稅及附加稅金補(bǔ)交了,這樣的話,交的增值稅就是收入減少了,附加是費(fèi)用增加了。那么今年匯算清繳的時(shí)候,這兩項(xiàng)怎么填報(bào)表呢

2024-05-07 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 19:03

你好,那你賬務(wù)處理做到了今年嗎?怎么做的?

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:12

做到今年了

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:12

調(diào)整了去年的收入,費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-05-07 19:13

你好,你做了今年的主營業(yè)務(wù)收入和稅金及附加是這個(gè)意思嗎?如果是的話,你改成利潤分配,未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2024-05-07 19:13

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:20

我今年做賬,做到利潤分配……一未分配利潤了

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齊紅老師 解答 2024-05-07 19:21

你好,那就按照上面的來填寫就可以了。

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:21

把調(diào)減的是收入和附加一起填到30欄嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-07 19:24

收入沒有調(diào)整 比如你的出口金額100 增值稅= 100×13%,這個(gè)是不含稅的

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:29

收入調(diào)整了啊,例如出口了100美金,開免稅票的時(shí)候是700確認(rèn)收入,現(xiàn)在征稅了,就是700/1.13是收入啊

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:30

增值稅就是700/1.13*0.13

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:30

就是收入減少了啊

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齊紅老師 解答 2024-05-07 19:33

?收入的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除收入其他里面

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:42

我明天看一下吧,實(shí)在搞不明白

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齊紅老師 解答 2024-05-07 19:45

你明天可以把申報(bào)表填寫上截圖。

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快賬用戶7078 追問 2024-05-07 19:46

好的,還能繼承問你嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 19:47

你好,可以的,這個(gè)24小時(shí)還是12小時(shí)之后關(guān)。

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快賬用戶7078 追問 2024-05-08 16:46

老師,減少的收入填這個(gè)表嗎?

老師,減少的收入填這個(gè)表嗎?
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齊紅老師 解答 2024-05-08 16:47

105000這個(gè)表格,你截圖的這個(gè)不對(duì)。

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快賬用戶7078 追問 2024-05-08 16:50

填到哪里呢?

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快賬用戶7078 追問 2024-05-08 16:51

第六大類的其他?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 16:53

你好,對(duì)的是的,在其他里面填寫。

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你好,那你賬務(wù)處理做到了今年嗎?怎么做的?
2024-05-07
你好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2023-04-10
你好這個(gè)現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提吧,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整 最好是去年12月去補(bǔ)計(jì)提做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-07-03
同學(xué)你好 對(duì)的 你的理解是正確的
2021-04-16
你好 預(yù)繳的附加稅不需要填寫 填寫了預(yù)繳的增值稅 以后扣除的時(shí)候自動(dòng)抵減了附加
2020-09-02
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