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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度未超45萬(wàn)免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那么申報(bào)表沒有附加費(fèi)的是否就不用計(jì)提附加費(fèi)了? 例如:本季度銷售價(jià)稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款185000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入183168.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費(fèi)嗎?

2021-10-09 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-09 15:07

同學(xué),你好,不用計(jì)提附加,附加一定是在有增值稅的情況下才計(jì)提,你都不交所以沒有。

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同學(xué),你好,不用計(jì)提附加,附加一定是在有增值稅的情況下才計(jì)提,你都不交所以沒有。
2021-10-09
這三種情況都只涉及普通發(fā)票的話 1 不超30萬(wàn) 不含稅銷售額填在11欄即可 其他不需要填寫 2.超了30萬(wàn) 不含稅銷售額填在主表第1和第3欄 減免稅表 需要填寫減稅項(xiàng)目 第2.3.4列填不含稅銷售額2%(也可以倒擠) 3 超了30萬(wàn) 有服務(wù)費(fèi)180 可以全額扣除 除了2的填列情況 減免稅表 選適當(dāng)?shù)拇a 再填稅盤的 2.3.4 180
2020-10-19
借:稅金及附加_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 -91.33 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建/教育費(fèi)附加/地方教育-91.33 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 72.14 貸:銀行存款 72.14
2025-04-15
你好,是的,是這樣的
2022-03-24
你好!轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-其他就可以。
2020-08-17
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