你好,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是很大的。
老師,代理記賬公司將報(bào)表每個(gè)月做到0存貨,存貨不夠了就暫估,都沒有收到貨也不存在有入庫單,他根據(jù)什么暫估的?這樣也可以嗎
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個(gè)問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師好:請(qǐng)問我單位業(yè)務(wù)量很大,庫存商品估價(jià)入賬了,但每個(gè)月估的沒有和下月來票對(duì)上的,就是大致估的數(shù)量和單價(jià),下月也按這個(gè)數(shù)沖,來票時(shí)不一定和估的一樣,這樣可以不?
請(qǐng)問老師,公司賣酒的,管理很亂,收入、成本都隨自己估,進(jìn)貨哪些開發(fā)票隨老板決定。我想,要是按照往年銷售情況確定每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng),根據(jù)進(jìn)項(xiàng)做收入,這樣風(fēng)險(xiǎn)就不大了吧?
公司今年4月成立,小規(guī)模公司?,F(xiàn)在季度賬上掛其他應(yīng)收應(yīng)付各200多萬,成本80多萬,收入為0。因?yàn)闃I(yè)務(wù)上的特殊性,半年內(nèi)都暫時(shí)不開發(fā)票。這樣申報(bào)季度報(bào),會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)很大?按照現(xiàn)在優(yōu)惠政策,有必要先做30萬無票收入嗎,做30萬無票收入有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是一直掛著,等將來開票專為收入?
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
請(qǐng)問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
每個(gè)月都要暫估成本,還不知道人家什么時(shí)候來結(jié)賬開發(fā)票過來沖的
你好,會(huì)算清繳之前還沒有拿到發(fā)票就要先交稅。
今年匯算清繳已經(jīng)弄了,可以到明年了
你好,嚴(yán)格來說是不可以的。
今年匯算清繳已經(jīng)找人來看過了,錢都已經(jīng)付出去了
這種這個(gè)月估的還要算在5.31日前嗎
你好!你估算是估算的什么時(shí)候的
剛剛是4月份開的發(fā)票不夠了就估算的按照合同
你好!你如果是本年的,是沒問題的??梢詴汗?