你好!他是隨便估的。這樣本身不合理,但是他也沒辦法。企業(yè)不給票。
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,代理記賬公司將報(bào)表每個(gè)月做到0存貨,存貨不夠了就暫估,都沒有收到貨也不存在有入庫單,他根據(jù)什么暫估的?這樣也可以嗎
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來做賬可以嗎?比如,我們進(jìn)貨了沒有發(fā)票,我們也不做暫估入庫,等到發(fā)票來了,我們再做庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
@郭老師,進(jìn)貨知道欠供應(yīng)商含稅貨款92,不含稅價(jià)81.42元。還沒開票,貨到了,還沒打款。按照暫估說法是借:庫存商品 81.42,貸:應(yīng)付賬款-暫估。但是這樣體現(xiàn)不出欠這個(gè)公司多少錢。我可以這樣做嗎?借:庫存商品 81.42 其他應(yīng)收款-待入賬進(jìn)項(xiàng)稅 10.58,貸:應(yīng)付賬款-某公司。如果到時(shí)候收到票稅額有差異我再調(diào)整下。收到票,借:進(jìn)項(xiàng)稅 ,貸:其他應(yīng)收款。這樣做法也算正規(guī)吧?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
有沒有風(fēng)險(xiǎn)呢?會罰款嗎
你好!有風(fēng)險(xiǎn),是不是會被罰款,老師不敢確認(rèn),只能說,查到了就會。