借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
關(guān)于勞務(wù)派遣行業(yè)差額征稅中銷項(xiàng)稅額遞減不懂老師能講一下嗎 就是他開發(fā)票的話不是得按員工福利產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入差額嗎,其中差額部分產(chǎn)生了個(gè)銷項(xiàng)稅額遞減的稅金啊,這部分會(huì)使應(yīng)付工資變大嗎,這一部分怎樣處理 不是進(jìn)項(xiàng)部分,是銷項(xiàng)部分的處理
一般納稅人,假如收到一張差額征稅發(fā)票1萬元進(jìn)項(xiàng)稅額為75。 借主營業(yè)務(wù)成本9925 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 75 貸應(yīng)付賬款10000。 實(shí)際給對(duì)方付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款10000 貸銀行存款 9508.96 現(xiàn)金?? 491.04(這個(gè)不付對(duì)方,按6%扣差額稅款,因?yàn)殇N項(xiàng)發(fā)票按6%開出的) 按6%稅率,扣差額稅款491.04,請(qǐng)問老師這個(gè)扣除的491.04分錄如何做?
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù),收?qǐng)F(tuán)費(fèi)現(xiàn)金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個(gè)怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認(rèn)收入,不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計(jì)稅這個(gè)怎么弄呢
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
老師您好!我這邊是旅行社,屬于差額扣除。這個(gè)月開發(fā)票2張含稅共計(jì)是10200元。發(fā)票上差額扣除稅是19.8,最后申報(bào)表上顯示收入是4892.82.應(yīng)交稅是146.78.請(qǐng)問這個(gè)是要怎么做賬。怎么把賬務(wù)做成和申報(bào)表金額一致
老師好:怎么鍛煉自己思維呢? 1.比如說跟分公司算賬,算欠分公司多少錢,(有總公司直接替分公司付的,還有分公司項(xiàng)目錢到總公司的,還有分公司直接也有借款和往來)就沒雨頭緒怎么算。怎么才能提高這方面能力?
子公司是什么意思,和總公司的關(guān)聯(lián)
老師,小規(guī)模納稅人出租機(jī)械。比如壓路機(jī),挖掘機(jī),含油。不含人工費(fèi)。開票的稅率也是1%是嗎?含油含人工費(fèi)的稅率也是1%是嗎?
有沒有福建的財(cái)務(wù)可以咨詢的 福建地區(qū)稅務(wù)工商有規(guī)定 注銷一個(gè)銷售型很小的公司 除了庫存商品 存貨清零 還有必須要零申報(bào)半年才可以注銷公司的規(guī)定嗎
你好 請(qǐng)問 個(gè)體戶 定期定額 增額到每個(gè)月可以開9.9萬一張發(fā)票。是按季度交稅的吧,如果一個(gè)月開18.8萬,下個(gè)月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個(gè)月開9.9萬?
我國最低工資標(biāo)準(zhǔn)是多少
請(qǐng)問老師 個(gè)體戶 增額到每個(gè)月可以開9.9萬一張發(fā)票,稅率千分之二。是按季度交稅的吧,如果一個(gè)月開18.8萬,下個(gè)月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個(gè)月開9.9萬?
某公司在2025年1月1日平價(jià)發(fā)行新債券,每張面值1000元,票面利率10%,5年到期,每年12月31日付息。假定2025年1月1日的市價(jià)為1040元,用簡(jiǎn)便算法計(jì)算購買該債券并持有至到期日的債券投資收益率為( ?。?。 A. 8.56% B. 8.82% C. 9.02% D. 9.45% 請(qǐng)老師解析一下這個(gè)題
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年已經(jīng)開了增值稅發(fā)票交了增值稅,但是主營業(yè)務(wù)收入沒做賬沒交所得稅,現(xiàn)在需要怎么做賬,怎么修改哪些年度的報(bào)表
老師,一般納稅人企業(yè)在外地施工,發(fā)票所屬期是4月份,預(yù)繳稅款是5月份,請(qǐng)問預(yù)繳稅款的申報(bào),是4月份申報(bào),還是在5月所屬期申報(bào)
借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款 抵減金額大于銷項(xiàng)稅的 按照銷項(xiàng)稅金額確認(rèn)
您這是寫的啥呀!是確認(rèn)收入的分錄,不對(duì),您沒看明白,旅游行業(yè),差額開票,最后累計(jì)銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際到最后不要交稅,貸方這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么處理寫分錄。
我當(dāng)時(shí)是這么做分錄了,但是現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額抵減有余額,銷項(xiàng)稅也有余額,我是不是在不做一筆分錄借:銷項(xiàng)稅額,貸:銷項(xiàng)稅額抵減這樣都沒余額了,對(duì)嗎
我應(yīng)該下個(gè)月補(bǔ)做這個(gè)分錄就可以了吧
您說的這個(gè)情況是專欄賬有余額 年底沖銷也可以
就像是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅有余額 方向相反一樣