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老師,我能問您一個(gè)問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄

2025-08-30 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-30 23:08

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2025-08-30 23:09

借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款 抵減金額大于銷項(xiàng)稅的 按照銷項(xiàng)稅金額確認(rèn)

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快賬用戶8788 追問 2025-08-30 23:11

您這是寫的啥呀!是確認(rèn)收入的分錄,不對(duì),您沒看明白,旅游行業(yè),差額開票,最后累計(jì)銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際到最后不要交稅,貸方這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么處理寫分錄。

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快賬用戶8788 追問 2025-08-30 23:15

我當(dāng)時(shí)是這么做分錄了,但是現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額抵減有余額,銷項(xiàng)稅也有余額,我是不是在不做一筆分錄借:銷項(xiàng)稅額,貸:銷項(xiàng)稅額抵減這樣都沒余額了,對(duì)嗎

我當(dāng)時(shí)是這么做分錄了,但是現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額抵減有余額,銷項(xiàng)稅也有余額,我是不是在不做一筆分錄借:銷項(xiàng)稅額,貸:銷項(xiàng)稅額抵減這樣都沒余額了,對(duì)嗎
我當(dāng)時(shí)是這么做分錄了,但是現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額抵減有余額,銷項(xiàng)稅也有余額,我是不是在不做一筆分錄借:銷項(xiàng)稅額,貸:銷項(xiàng)稅額抵減這樣都沒余額了,對(duì)嗎
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快賬用戶8788 追問 2025-08-30 23:20

我應(yīng)該下個(gè)月補(bǔ)做這個(gè)分錄就可以了吧

我應(yīng)該下個(gè)月補(bǔ)做這個(gè)分錄就可以了吧
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齊紅老師 解答 2025-08-31 06:15

您說的這個(gè)情況是專欄賬有余額 年底沖銷也可以

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齊紅老師 解答 2025-08-31 06:15

就像是銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅有余額 方向相反一樣

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差額納稅的話申報(bào)的時(shí)候填寫的是附表三的
2021-08-06
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?
2021-08-05
直接選擇那個(gè)全額開票差額征稅的功能
2025-07-30
同學(xué)你好 差額納稅的也可以抵扣的
2021-08-03
你好,也是和上面一樣,只不過是這個(gè)未繳增值稅在借方。
2024-06-14
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