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老師,有張專票假如金額是100稅是13元。現(xiàn)在跨年了發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,對方公司要紅沖。我這邊收到紅沖發(fā)票該如何處理?之前入的是主營業(yè)務(wù)成本

2024-05-07 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-07 11:09

同學(xué)你好 一百元直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶6863 追問 2024-05-07 11:12

跨年了也直接沖嗎

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快賬用戶6863 追問 2024-05-07 11:12

進項稅13不用轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-07 11:18

對的 就一百直接紅沖就可以 進項要轉(zhuǎn)出的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 一百元直接原分錄負數(shù)紅沖
2024-05-07
你好,如果涉及到進項稅做進項稅額轉(zhuǎn)出
2025-09-05
現(xiàn)在還可以紅沖的 讓他紅沖就可以
2025-09-24
你好對的 是這么做的
2024-08-23
對方之前開個你的發(fā)票,你為啥是沖減收入哦
2022-09-13
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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