同學(xué)你好 一百元直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020年我方開(kāi)了33300元的票、對(duì)方單位付了我方330000元、掛應(yīng)收3000元、然后現(xiàn)在查出、是我們開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了。應(yīng)該開(kāi)票330000元。這3000元的差額現(xiàn)在該如何處理、33300元之前實(shí)在一張發(fā)票上、現(xiàn)在需要開(kāi)3000元的紅字發(fā)票、可以嗎?
20年本公司收到一張成本普通發(fā)票,但是在21年發(fā)現(xiàn)這張票的稅號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了,對(duì)方在21年又新開(kāi)了一張專(zhuān)票,把之前開(kāi)的紅字掉了,但是本公司今年又升為一般納稅人了,賬務(wù)上如果處理
老師,您好,我收到了一張賣(mài)方開(kāi)出的沖紅發(fā)票,未付款,之前的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46329.93進(jìn)項(xiàng)稅:5753.07貸:應(yīng)付賬款52080,現(xiàn)在收到了對(duì)方的紅沖發(fā)票需要怎么做分錄?
老師,數(shù)電票紅字發(fā)票業(yè)務(wù),紅字發(fā)票記錄收到一條紅字發(fā)票信息,酒店的住宿費(fèi),是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,后來(lái)又重新開(kāi)了一張正確的,這一張是紅沖的。我這邊如何處理呢?發(fā)票勾選系統(tǒng)里只有正確的我收到的哪一份數(shù)電票的記錄。
老師,有張專(zhuān)票假如金額是100稅是13元?,F(xiàn)在跨年了發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方公司要紅沖。我這邊收到紅沖發(fā)票該如何處理?之前入的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶(hù)發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶(hù)在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶(hù)是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶(hù)這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫(xiě)的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)?應(yīng)該是欠法人多少錢(qián)的意思
老師,汽車(chē)4S店,A公司調(diào)車(chē)銷(xiāo)售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
跨年了也直接沖嗎
進(jìn)項(xiàng)稅13不用轉(zhuǎn)出嗎?
對(duì)的 就一百直接紅沖就可以 進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的