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老師請問小規(guī)模納稅人,季度未開票銷售額18萬,填報增值稅報是按3%的稅率顯示的免稅額,但是實際小規(guī)模顯示是按1%的稅率,那記憑證是應(yīng)該按1%還是3%計入免稅額,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?

2025-10-24 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-24 11:29

是按1%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的

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快賬用戶7109 追問 2025-10-24 11:30

那老師,申報表上的3% 免稅額就不用管對吧?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 11:34

是的,那個不管他,直接按實際免交的稅做賬

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是按1%轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的
2025-10-24
你好,是的那做帳是按1%的稅額計入營業(yè)外收入的? 不看申報表免稅額
2021-08-02
你好不交稅的,直接按系統(tǒng)的3%就可以了,這個不影響。
2021-01-17
您好,這個是按照3%的了這個
2023-07-17
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業(yè)外收入時,應(yīng)該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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