借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師,贈送公司自營產(chǎn)品視同銷售嗎?賬怎么做?
老師,請問下公司購買禮品做活動,視同銷售會計(jì)分錄怎么做?
請問老師,是不是匯算清繳填寫了視同銷售收入,也要填寫視同銷售成本?比如銷售返點(diǎn)贈送賬上已經(jīng)做了收入,成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那匯算清繳要不要填寫視同銷售嗎
請問老師,公司產(chǎn)品老板送人了,算視同銷售嗎,會計(jì)分錄怎么寫
公司贈送商品給客戶,算視同銷售嗎?贈送出庫怎么做會計(jì)分錄呢?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
不用記收入嗎
你好,對的是的,按照準(zhǔn)則來,他不符合收入確認(rèn)要求。
就是說無償贈送的不記收入,給員工什么的記收入嗎
如果買來銷售的,作福利費(fèi),如果是自產(chǎn)自銷的,需要確認(rèn)收入。借、應(yīng)付職工薪酬、工資貸、主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
職工薪酬工資改成福利費(fèi)打錯了。
那送客戶的產(chǎn)品是自產(chǎn)自銷,也記收入?
你好,不做收入,還是做我寫的第一個。