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老師,年度匯算清繳 工資薪金支出這塊根據(jù)科目余額表怎么填寫,借方還是貸方看應(yīng)付職工薪酬還是看管理費(fèi)用 然后13行合計(jì)數(shù)跟什么數(shù)據(jù)能核對(duì)總數(shù)填寫對(duì)不對(duì)

老師,年度匯算清繳   工資薪金支出這塊根據(jù)科目余額表怎么填寫,借方還是貸方看應(yīng)付職工薪酬還是看管理費(fèi)用



然后13行合計(jì)數(shù)跟什么數(shù)據(jù)能核對(duì)總數(shù)填寫對(duì)不對(duì)
2024-05-06 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-06 12:04

您好,1.各行項(xiàng)目是 應(yīng)付職工薪酬-工資 /福利費(fèi)等貸方累計(jì)發(fā)生額 2.如果上面我們都是在 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目里核算 里,13行等于 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目 的貸方累計(jì)發(fā)生額

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 12:05

13行合計(jì)數(shù)怎么核對(duì)

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 12:06

老師上表13行合計(jì)根據(jù)什么核對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-05-06 12:06

您 好,如果上面11行的項(xiàng)目我們都是在 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目里核算 里,就是13行等于 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目 的貸方累計(jì)發(fā)生額 2.如果我們不全部在這個(gè)??應(yīng)付職工薪酬核算,是不好核對(duì)的

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 12:10

工資薪金支出出了看科目余額表還可以看哪塊填寫,第一行

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齊紅老師 解答 2024-05-06 12:12

您 好,看科目余額表 1-12科目余額表的?應(yīng)付職工薪酬-工資?? 貸方累計(jì)發(fā)生額

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 14:14

老師應(yīng)付職工薪酬為啥貸方累計(jì)數(shù)合計(jì)不等貸方本年累計(jì)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-05-06 14:15

您 好,相等的呀,1-12貸方累計(jì)數(shù),就等于本年累計(jì)數(shù)的

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 14:37

老師,應(yīng)付職工福利費(fèi)金額(開年紅包)這部分?jǐn)?shù)匯算清繳計(jì)入哪里?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 14:40

您好,匯繳申報(bào)? ?A105050表第3行

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 14:48

第三行看,管理費(fèi)用福利費(fèi),銷售費(fèi)用福利費(fèi)是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-06 14:59

您 好,是的,如果有生產(chǎn)企業(yè),還有制造費(fèi)用-福利費(fèi)

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 15:00

你好老師,福利費(fèi)看借方還是貸方累計(jì)?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:05

您 好,咱看費(fèi)用科目(管理費(fèi)用福利費(fèi),銷售費(fèi)用福利費(fèi))是看借方累計(jì), 如果看? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ,是看貸方累計(jì)數(shù) 本來是一個(gè)分錄的借貸方嘛,看貸方不用相加,就一個(gè)科目

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 15:12

老師前倆個(gè)提供應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),后面是管理費(fèi)用福利費(fèi),銷售費(fèi)用福利費(fèi),那么根據(jù)這個(gè)表福利費(fèi)是多少合理?因?yàn)橛薪栀J方,麻煩老師計(jì)算列一下詳細(xì)一點(diǎn)謝謝

老師前倆個(gè)提供應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),后面是管理費(fèi)用福利費(fèi),銷售費(fèi)用福利費(fèi),那么根據(jù)這個(gè)表福利費(fèi)是多少合理?因?yàn)橛薪栀J方,麻煩老師計(jì)算列一下詳細(xì)一點(diǎn)謝謝
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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:26

您 好,這個(gè)圖不是科目余額表呀,您導(dǎo)出科目余額表,時(shí)間是2023年1-12月 2.我們賬上記錄了多少金額就填多少金額,不是自已判斷合理的哦

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快賬用戶7866 追問 2024-05-06 15:45

應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)在貸方管理費(fèi)用福利費(fèi)是在借方,可以想加嗎還是需要寫負(fù)號(hào) 例如職工薪酬福利費(fèi)貸方35 管理費(fèi)用福利費(fèi)借方60 銷售費(fèi)用福利費(fèi)借方40 是35+60+40嗎還是60+40-35

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齊紅老師 解答 2024-05-06 15:51

您好,不對(duì),這個(gè)分錄根本不平呀,職工薪酬福利費(fèi)貸方是100,不是35哦

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您好,1.各行項(xiàng)目是 應(yīng)付職工薪酬-工資 /福利費(fèi)等貸方累計(jì)發(fā)生額 2.如果上面我們都是在 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目里核算 里,13行等于 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目 的貸方累計(jì)發(fā)生額
2024-05-06
你好 一般是賬載金額貸方 貸方是計(jì)提數(shù)據(jù) 實(shí)際的話 一般是指上年計(jì)提的并在匯算清繳前發(fā)放的工資 要是您公司是次月發(fā) 是借方減去前年的工資%2B次年發(fā)的今年工資
2023-04-12
賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額和稅收金額看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì) 是的 是所有的工資
2022-04-12
晚上好啊,有些費(fèi)用我們直接支付了,沒有通過 應(yīng)付職工薪酬歸集了吧,導(dǎo)出銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金明細(xì)看一下對(duì)方科目是不是都有 應(yīng)付職工薪酬
2023-04-26
職工薪酬明細(xì)表里面的賬載金額是貸方發(fā)生額合計(jì),也是你計(jì)提的。然后實(shí)際金額和稅收金額是借方發(fā)生額合計(jì)。如果你們是次月發(fā)工資,看的是2月份兒到次年1月份的。只要匯算清繳之前支付出去都算。
2024-03-19
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