您好,1.各行項(xiàng)目是 應(yīng)付職工薪酬-工資 /福利費(fèi)等貸方累計(jì)發(fā)生額 2.如果上面我們都是在 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目里核算 里,13行等于 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目 的貸方累計(jì)發(fā)生額
#提問#老師編制2020年度現(xiàn)金流量表時(shí),1.其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出中購(gòu)買商品或勞務(wù)支出哪行,是填主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)發(fā)生額即利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累計(jì)數(shù),本企業(yè)是勞務(wù)派遣代發(fā)的工資社保等都在此科目?2.如果填營(yíng)業(yè)成本年發(fā)生額的話,問現(xiàn)金流中支付的職工薪酬填什么數(shù)據(jù)?填應(yīng)付職工薪酬貸方年度累計(jì)數(shù)額嗎?應(yīng)付職工薪酬含代發(fā)的工資及社保等嗎還是只是取管理費(fèi)用中工資數(shù)即可。如果取前者,那么同支付購(gòu)買商品那行重復(fù)了?問到底怎么填老師?
老師,匯算清繳105050表中職工薪金支出填寫科目余額表應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)嗎?我的工資一部分在管理費(fèi)用-工資,還有一部分在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資,兩部分的合計(jì)數(shù)對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對(duì)應(yīng)要填什么數(shù)字
老師,匯算清繳時(shí),我是根據(jù)科目余額表應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)貸方發(fā)生額填寫的。但是我將銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用中的工資、福利費(fèi)、五險(xiǎn)一金金額合計(jì)與科目余額表本年累計(jì)貸方發(fā)生額不一致,是怎么回事
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來填吧,就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請(qǐng)問快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
13行合計(jì)數(shù)怎么核對(duì)
老師上表13行合計(jì)根據(jù)什么核對(duì)
您 好,如果上面11行的項(xiàng)目我們都是在 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目里核算 里,就是13行等于 應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目 的貸方累計(jì)發(fā)生額 2.如果我們不全部在這個(gè)??應(yīng)付職工薪酬核算,是不好核對(duì)的
工資薪金支出出了看科目余額表還可以看哪塊填寫,第一行
您 好,看科目余額表 1-12科目余額表的?應(yīng)付職工薪酬-工資?? 貸方累計(jì)發(fā)生額
老師應(yīng)付職工薪酬為啥貸方累計(jì)數(shù)合計(jì)不等貸方本年累計(jì)數(shù)
您 好,相等的呀,1-12貸方累計(jì)數(shù),就等于本年累計(jì)數(shù)的
老師,應(yīng)付職工福利費(fèi)金額(開年紅包)這部分?jǐn)?shù)匯算清繳計(jì)入哪里?
您好,匯繳申報(bào)? ?A105050表第3行
第三行看,管理費(fèi)用福利費(fèi),銷售費(fèi)用福利費(fèi)是吧
您 好,是的,如果有生產(chǎn)企業(yè),還有制造費(fèi)用-福利費(fèi)
你好老師,福利費(fèi)看借方還是貸方累計(jì)?
您 好,咱看費(fèi)用科目(管理費(fèi)用福利費(fèi),銷售費(fèi)用福利費(fèi))是看借方累計(jì), 如果看? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ,是看貸方累計(jì)數(shù) 本來是一個(gè)分錄的借貸方嘛,看貸方不用相加,就一個(gè)科目
老師前倆個(gè)提供應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),后面是管理費(fèi)用福利費(fèi),銷售費(fèi)用福利費(fèi),那么根據(jù)這個(gè)表福利費(fèi)是多少合理?因?yàn)橛薪栀J方,麻煩老師計(jì)算列一下詳細(xì)一點(diǎn)謝謝
您 好,這個(gè)圖不是科目余額表呀,您導(dǎo)出科目余額表,時(shí)間是2023年1-12月 2.我們賬上記錄了多少金額就填多少金額,不是自已判斷合理的哦
應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)在貸方管理費(fèi)用福利費(fèi)是在借方,可以想加嗎還是需要寫負(fù)號(hào) 例如職工薪酬福利費(fèi)貸方35 管理費(fèi)用福利費(fèi)借方60 銷售費(fèi)用福利費(fèi)借方40 是35+60+40嗎還是60+40-35
您好,不對(duì),這個(gè)分錄根本不平呀,職工薪酬福利費(fèi)貸方是100,不是35哦