你好 一般是賬載金額貸方 貸方是計提數(shù)據(jù) 實際的話 一般是指上年計提的并在匯算清繳前發(fā)放的工資 要是您公司是次月發(fā) 是借方減去前年的工資%2B次年發(fā)的今年工資
老師,請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實際發(fā)生額是填寫應付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對應要填什么數(shù)字
老師,匯算清繳里的工資薪金支出,賬載金額是根據(jù)應付職工薪酬的貸方填列,實際發(fā)生額是根據(jù)應付職工薪酬的借方填列嗎
匯算清繳的職工薪酬支出,賬載金額跟實際發(fā)生額怎么填?填應付職工薪酬的借方還是貸方?
老師,匯算清繳工資薪金支出應付職工薪酬張載金額填貸方嗎,實際發(fā)生是借方嗎
匯算清繳時:職工薪酬支出明細表里面,工資薪金支出里面的賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額應該填寫應付職工薪酬里面的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額呢?如果借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的金額相差很大呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,匯算清繳里面的工資薪金支出包不包括社保費?
含工資個人承擔社保 單位承擔社保在下面五后面那幾行
實際發(fā)生額大于賬載金額的話,要怎么處理?
會調(diào)減 這個如果實際是這樣 可以調(diào)減的 提交后 看稅局有檢查不 一般金額不大的話 沒有啥檢查 要是擔心檢查準備好工作核算資料表單備查