賬載金額填寫應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額和稅收金額看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì) 是的 是所有的工資
老師,現(xiàn)金流量表中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,工資部分是看科目余額表的應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額還是管理費(fèi)用中的職工工資?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計(jì)提時(shí)銷售部門計(jì)入銷售費(fèi)用,管理部門計(jì)入管理費(fèi)用,研發(fā)部門計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎?
老師,匯算清繳105050表中職工薪金支出填寫科目余額表應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)嗎?我的工資一部分在管理費(fèi)用-工資,還有一部分在主營業(yè)務(wù)成本-工資,兩部分的合計(jì)數(shù)對(duì)嗎
您好老師!我單位計(jì)提工資,是分管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本3部分的,那么企業(yè)所得稅年報(bào)中第一行職工薪酬支出根據(jù)應(yīng)付職工薪酬科目數(shù),還是期間費(fèi)用中管理費(fèi)用~工資數(shù)去填寫呢?謝謝!
老師您好!我們單位的工資、社保計(jì)提是記入管理費(fèi)用-研發(fā)支出、還有主營業(yè)務(wù)成本,和管理費(fèi)用-職工薪酬的,那么匯算清繳年報(bào)中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中是三部分的合計(jì)都要記入嗎,還是只填管理費(fèi)用-職工薪酬的數(shù)呢,比較疑惑,謝謝
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師2021年的利潤總額601280.58,實(shí)際繳納所得稅15032.01(按照優(yōu)惠后2.5%)繳納,現(xiàn)在匯算清繳減免的所得稅135288.14如何填寫?107040里面不讓填
你們單位符合小型微利企業(yè)嗎?107040,這個(gè)是填寫小型微利企業(yè)的。
如果你不確定是不是的話,看你的主表小型微利企業(yè)那里寫的是佛還是是。
否還是是 剛才打錯(cuò)了
是小型微利企業(yè)呀,收入一共60多萬
小型微利企業(yè)不是根據(jù)收入來的。資產(chǎn)五千萬以內(nèi),人數(shù)300人以內(nèi), 利潤300萬以內(nèi)。
圖你的主表看一下的。
全年季度平均人數(shù)5人,資產(chǎn)總額11.39,全年收入60多萬
是你企業(yè)所得稅年報(bào)的主表,看一下。