借管理費用工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費 貸銀行存款
請郭老師回答一下關(guān)于“工會經(jīng)費如何做賬”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“如何填寫資產(chǎn)負(fù)債表”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“社保如何繳納”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“工商年報如何填報”的問題,其他人不要接,接了也請退回
請郭老師回答一下關(guān)于“其他應(yīng)付款”的問題,其他人不要接,接了也請退回
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
郭老師好,請看一下這樣做對嗎? 1.計提工會經(jīng)費 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款-工會 2.繳納工會經(jīng)費 借:其他應(yīng)付款-工會 貸:銀行存款
第二步,完全沒有必要這么做,就像你們發(fā)工資的時候,你不發(fā)放工資還需要做其他應(yīng)付款嗎?
郭老師,您的意思是—— 1.計提時: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 2.繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
是的,對的,是這么做的。
郭老師好,職工聚餐的餐費或公司購買的水果職工一起吃了,都放到了福利費里面,這樣的業(yè)務(wù)還需要做計提嗎?這個做計提有什么好處呢? 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
對的 應(yīng)付職工薪酬核算的內(nèi)容就包含的福利費,工會經(jīng)費這些
郭老師,您的意思是職工聚餐費有必要通過應(yīng)付職工薪酬來匯集一下嗎?那么如果不計入“應(yīng)付職工薪酬”,而是直接計入“管理費用-福利費”的話可以嗎?
按照準(zhǔn)則的規(guī)定,不可以的應(yīng)付職工薪酬,他核算的內(nèi)容包含著福利費,只要是發(fā)生了福利費,都需要通過這個科目。
哦,只要是發(fā)生了福利費就必須通過“應(yīng)付職工薪酬”科目來核算的?
對的是的,是這么做的。