同學,你好 借:銷售費用-招待費 貸:銀行存款
老師,你好,我司做出口退稅的,我們7月采購的貨品,工廠沒有開票給我們,7月貨物已出口,8月收到客戶的貨款,這個進項發(fā)票是要申請退稅的,請問這樣我們怎樣做賬比較合適?
老師,如果是對公取現(xiàn)金給員工發(fā)工資,給員工實發(fā)10000元,個稅申報只申報5000元,那還有5000元是為了給員工避稅不申報個稅,那問題一,我取了10000元,只用掉5000元,那我還有5000元沒沖平賬目要怎么辦?問題二,這種需要員工配合做什么處理呢?問題三,這種員工的個稅可以怎么合理的避稅比較好呢?
老師請問,員工工資5500.公司給員工福利購物卡1000,計的福利費科目,然后需要并入工資交個稅嗎?如果要,申報工資應該申報多少,是5000還是6000?會計分錄怎么寫,謝謝!福利和工資的分錄是分開計提嗎?
您好老師 我公司是做直播行業(yè)的,客戶在我直播間刷禮物,然后我為了維護這個客戶送給客戶名貴的手表。請問一下這個怎么入賬。做什么費用呢,要不要視同銷售給這個人申報個稅呢
老師,如果我們送客戶的超市購物卡5000,請問入什么科目比較合適?要不要申報個稅?
拼柜沒有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請教一個問題。就是一個自然人。他出租。自己的私家車給。一個公司。那么。他在。計算增值稅的時候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運輸代理服務免增值稅,開票是遠什么稅率?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
計提個稅分錄:借:應付職工薪酬——個稅 貸:應交稅費——應交個人所得稅,支付個稅分錄:借:應交稅費——應交個人所得稅,貸:銀行存款,老師,這是計提和支付個稅的分錄,但是我有一個問題,因為應交稅費——應交個人所得稅的這個科目可以平掉,那應付職工薪酬——個稅,這個科目怎么在賬目中平掉呢?
老師,公司申報工資個稅人數(shù)超過30人,需要交殘保金,我們公司申報了一百五六十個人,面臨交殘保金的問題。這個怎么合理規(guī)避,麻煩老師給提供個方案,具體怎么能操作落地?
?如果說.增長率5% 市場份額第二位到底 算是現(xiàn)金牛還是 痩狗業(yè)務呢
那請問要不要申報個稅?
同學,你好 不需要的