彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的您先把主表的收入成本費(fèi)用都填寫完整。然后在看下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是否有金額
老師您好,我想問一下匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我今年盈利了,想彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)該怎么填呢
老師,請(qǐng)問我匯算清繳,填了A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,然后主表里面彌補(bǔ)以前年度虧損還是沒有數(shù)據(jù)要怎么辦
老師,請(qǐng)問我匯算清繳,填了A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,然后主表里面彌補(bǔ)以前年度虧損還是沒有數(shù)據(jù)要怎么辦
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個(gè)數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,有未彌補(bǔ)的虧損三百多萬,主表未彌補(bǔ)虧損顯示為0,A106000彌補(bǔ)虧損表最后面如圖怎么會(huì)是個(gè)正數(shù)呢
請(qǐng)問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄剑唇Y(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
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有的數(shù)據(jù)的老師,其他我都填了,就是帶不出來
同學(xué)您好。你本年是虧損,主表不會(huì)帶數(shù)據(jù)的。
老師,我懂了,不好說呀,第一次弄
嗯嗯,不客氣,祝工作順利。麻煩給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。