對的是的,是這么做的。
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數據一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現差額200是有個月份財務調整了上一年度費用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調整科目,直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數據如何處理好?
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營業(yè)務收入,期間費用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數據的時候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤表的時候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數據。請問是報表取數問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢?
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數跟那個發(fā)放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數就對不上
老師,你好!從代理記賬公司接過來的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤”有余額,是不是沒有結算到利潤分配,未分配利潤上,那我可以錄利潤分配,未分類利潤欄嗎?接來的賬期初余額錄好了后,資產負債表有數據是平的,那利潤表會有數據嗎?我生成是空白的?
老師,我接到一家公司,收到22-11月的科目余額表,那我建帳套不就從12月份開始建,那財務初始余額,就按照科目余額表,資產,負債,損益類的有發(fā)生額也要填數據對吧,管理費用下的本年累計也要登上吧?
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產租從價計征,去年買的,去年房產稅已交,那今年房產稅原值是購買價還是房產凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎