您好,這個(gè)是屬于匯算的時(shí)候申報(bào)的

第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師好,企業(yè)所得稅平時(shí)每季度申報(bào)預(yù)繳能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損
老師企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候可以彌補(bǔ)虧損嗎?還是只能在匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)虧損?
報(bào)完22年匯算清繳 有彌補(bǔ)虧損是-52235.36 23年一季度報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候 彌補(bǔ)以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補(bǔ)
季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
跨月收到的原材料紅字發(fā)票分錄怎么寫?
航空運(yùn)輸電子行程單電子發(fā)票和鐵路電子客票可以抵扣嗎
銷售開單模塊下的發(fā)票類型一定要一一對(duì)應(yīng)上嗎
老師您好我這邊是一家貿(mào)易型企業(yè),目前想做銷售免稅,暫時(shí)不辦理退稅,需要辦理退免稅備案嗎?如果需要的話需要報(bào)送哪些附件資料呢
收到一張發(fā)票,對(duì)方的開票項(xiàng)目名稱是*農(nóng)業(yè)機(jī)械*其他機(jī)械設(shè)備*潤(rùn)滑油,這樣的開票大類是不是不可以,正確的應(yīng)該是什么?
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供應(yīng)商會(huì)給我們價(jià)保返利,但是我們收不到實(shí)在供應(yīng)商提貨的系統(tǒng)里,下次提貨可以使用。供應(yīng)商給我們開票的時(shí)候會(huì)把這邊部分返利金額做折扣開負(fù)數(shù)發(fā)票(一張發(fā)票有原始金額和負(fù)數(shù)的折扣),請(qǐng)問這樣怎么入賬?另外商品成品按照什么核算,是沒有折扣的金額 還是實(shí)際金額
只有10多張銀行流水 其他都沒有 如何做賬


那平時(shí)申報(bào)預(yù)繳稅了,匯算時(shí)彌補(bǔ)以前虧損回退稅嗎
到最后匯算的時(shí)候,退回的