
收到紅字專票,要不要認(rèn)證?是材料,分錄怎么寫?
收到紅字專票,要不要認(rèn)證?是材料,分錄怎么寫?
去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣,已做賬領(lǐng)用完畢。但實(shí)際工作中,這項(xiàng)材料退回了1.3噸。今年8月對(duì)方要求我們給他們開具紅字信息表。當(dāng)月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后,紅字沖銷了原材料,應(yīng)付賬款的憑證。同時(shí),8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請(qǐng)問,能把新的材料抵原來領(lǐng)用的嗎?如果可以,怎么做分錄,如果不可以,紅沖了原材料發(fā)票,原材料負(fù)數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎?怎么調(diào)?謝謝
數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了,是不是購(gòu)買方那張錯(cuò)票的 分錄寫借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項(xiàng)稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯(cuò)票分錄寫借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項(xiàng)稅額藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖是會(huì)計(jì)分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項(xiàng)稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購(gòu)買方不需要?dú)w還原來的錯(cuò)票是嗎
進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,跨月收到紅字發(fā)票,入賬的時(shí)候分錄怎么寫
銷售開單模塊下的發(fā)票類型一定要一一對(duì)應(yīng)上嗎
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,下年能抵扣?
老師怎么@馬坤老師,怎么可以直接向馬坤老師提問
24年供應(yīng)商給我們開的發(fā)票還能部分紅沖嗎?
老師本年利潤(rùn)總額67萬已繳納所得稅,以前年度損益調(diào)整65萬,11月和12月怎樣調(diào)整,才能在匯算清繳時(shí)不退稅呢
我第一次問說成本開在實(shí)際干活的公司,今天我問又說開中標(biāo)的公司,到底怎么開哦?
請(qǐng)問進(jìn)口報(bào)關(guān)單怎么獲取
老師 收到收益分配 信托怎么入賬
租的汽車?yán)涍\(yùn)輸,出租方開票是9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢
老師,請(qǐng)問一下我們不是個(gè)體嘛,沒有辦基本戶,都只有法人的個(gè)人賬戶,那我們錄入電子稅務(wù)局應(yīng)該是個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶,還是個(gè)人銀行結(jié)算賬戶哇

