你好,肯定的,不備案不可以,你辦理了海關(guān)出口手續(xù)了嗎?

您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我這邊一家個人獨資公司在辦理注銷的時候系統(tǒng)提示不通過 原因是第二季度報經(jīng)營所得時有繳納了365的稅款,現(xiàn)在辦理注銷減免扣除數(shù)變成一年了導(dǎo)致已繳納的稅款需要退稅。 當時去稅局門前提交注銷資料時選擇了放棄退稅,現(xiàn)在稅局打電話說要改申報表,請問怎么改呢?
老師,您好。我們是生產(chǎn)企業(yè),申請辦理出口退免稅備案,需要我們提交職工工資明細及工資薪金明細賬和社保清單,我們給員工購買的社?;鶖?shù)都是統(tǒng)一按2200元交的,與實際發(fā)的工資不一致。請問這樣是違法的嗎?稅務(wù)局讓提交這些資料會不會讓我們補交社保呢?
老師,我想問下關(guān)于建筑業(yè)異地預(yù)繳時8月份所屬期多繳了稅款現(xiàn)在進行退稅,在電子稅務(wù)局上進行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請在情況說明中清晰地說明稅費為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時是從個人賬戶支付的,退稅不應(yīng)該也是退回個人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時我也是明確填寫了退回賬戶是個人的,如果說需要寫清楚這筆稅費不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
老師:我想問一下,我們單位是做門窗的,受大環(huán)境影響,這兩年效益是一年不如一年,說實話,已經(jīng)趨近于倒閉狀態(tài),之前買的型材也淘汰了,所以老板就處理了,但是出售原材料不是應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)收入嗎,需要繳納企業(yè)所得稅的,我要如何避免交納企業(yè)所得稅和增值稅,如何進行納稅籌劃,少繳稅?今年業(yè)務(wù)真的不多,想通過項目工程分攤領(lǐng)用點原材料,都沒有辦法?
銷售開單模塊下的發(fā)票類型一定要一一對應(yīng)上嗎
待抵扣進項稅,下年能抵扣?
老師怎么@馬坤老師,怎么可以直接向馬坤老師提問
24年供應(yīng)商給我們開的發(fā)票還能部分紅沖嗎?
老師本年利潤總額67萬已繳納所得稅,以前年度損益調(diào)整65萬,11月和12月怎樣調(diào)整,才能在匯算清繳時不退稅呢
我第一次問說成本開在實際干活的公司,今天我問又說開中標的公司,到底怎么開哦?
請問進口報關(guān)單怎么獲取
老師 收到收益分配 信托怎么入賬
租的汽車拉貨運輸,出租方開票是9個點還是13個點呢
老師,請問一下我們不是個體嘛,沒有辦基本戶,都只有法人的個人賬戶,那我們錄入電子稅務(wù)局應(yīng)該是個人儲蓄賬戶,還是個人銀行結(jié)算賬戶哇