你們差人家的發(fā)票 那你們是做錯(cuò)了嗎?還是你少做了收入?
老師,我想問(wèn)下我們公司,有個(gè)客戶(hù),賣(mài)給我產(chǎn)品,我們也賣(mài)給他產(chǎn)品,然后掛在應(yīng)付賬款科目里面,到7月底的期末余額,是貸方5619.實(shí)際應(yīng)該是5019(其中我們預(yù)付給對(duì)方681沒(méi)有開(kāi)票,我們收了對(duì)方5700沒(méi)有開(kāi)票,)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要怎么調(diào)成5019是開(kāi)收據(jù)還是退款單
老師,你好。今年查賬才發(fā)現(xiàn)一家單位在去年應(yīng)收賬款掛錯(cuò)了,但是去年這個(gè)單位的貨款就結(jié)清了。掛錯(cuò)賬了導(dǎo)致今年該單位的應(yīng)收賬款余額還在貸方。這個(gè)賬應(yīng)該怎么在今年的憑證中調(diào)回來(lái)呢?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來(lái)是應(yīng)付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
老師,我的應(yīng)收賬款期末借方有46000,預(yù)收貸方46000,其實(shí)他們是一個(gè)老板2家公司,之前的會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢!實(shí)際上應(yīng)該是平的
老師,我今天建賬,看到9月份的科目明細(xì)表,其他應(yīng)收款明細(xì)科目中有四筆期末余額在貸方的,這個(gè)怎么處理,還有應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)余額在借方,這種情況我怎么處理,不知道該怎么建賬了
幾萬(wàn)塊一次性入費(fèi)用,利潤(rùn)就減少,減少所得稅,對(duì)下一年也沒(méi)有什么影響吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們給廠(chǎng)家開(kāi)7萬(wàn)的陳列費(fèi)的專(zhuān)票,后面廠(chǎng)家給我們發(fā)了9萬(wàn)的貨款,我們只用付2萬(wàn),那7萬(wàn)就相當(dāng)于抵了貨款,其實(shí)也屬于是廠(chǎng)里給我們賣(mài)貨的補(bǔ)貼 ,這個(gè)賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶(hù)消費(fèi)2852元,優(yōu)惠了52元,客戶(hù)實(shí)付了2800元,我們也開(kāi)具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負(fù)數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請(qǐng)問(wèn)優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠(chǎng)裝修費(fèi)計(jì)入什么科目
收到的普通發(fā)票,抬頭是對(duì)的,但是沒(méi)寫(xiě)稅號(hào),這樣發(fā)票可以用嗎?如果入賬了,后期匯算清繳需要調(diào)整嗎?對(duì)企業(yè)有什么影響嗎?
在公司內(nèi)搭建了一個(gè)視頻室,也貼壁紙,搭建龍骨等,這些費(fèi)用開(kāi)什么發(fā)票?
收支報(bào)表是權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,具體指哪些收入?
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,具體指哪些收入?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 余額怎么結(jié)平 用哪個(gè)科目 謝謝老師
不是差發(fā)票,是對(duì)方差我們錢(qián)
把明細(xì)掛錯(cuò)了
導(dǎo)致應(yīng)收賬款貸方有余額
你好,可是你現(xiàn)在是貸方余額,你想清理了,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
這樣調(diào)可以嗎
可以的,可以這么做的。