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老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來(lái)是應(yīng)付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?

2021-08-23 10:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 10:11

你好,借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款對(duì)沖就可以的。

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你好,借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款對(duì)沖就可以的。
2021-08-23
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報(bào)表的時(shí)候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
你好,調(diào)整往來(lái),這里的往來(lái)都是同一個(gè)明細(xì)科目嗎? 應(yīng)收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開(kāi)票收入處理交稅的
2024-08-14
你好,這個(gè)固定資產(chǎn)也需要紅沖嗎?
2022-06-21
同學(xué),你好 就是收到錢沒(méi)有入賬對(duì)嗎?
2021-02-27
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