你好,按系統(tǒng)里不扣除的,因為你是當月計提,次月支付,然后支付的次月才申報個稅,累計扣除費用就是1萬。
老師,有一個員工從我們A公司發(fā)工資之前,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到我們這個B公司發(fā)工資上社保了。個稅系統(tǒng)里專項附加扣除他也都填報了從新,這個月我在B公司個稅系統(tǒng)里申報他7月份的個稅時。稅款計算顯示0.和做薪酬的給我的工資表里計算的稅不一樣工資表里顯示個稅229.43.這是怎么回事呢
老師,請問一下,那個 個人所得稅申報,就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計預(yù)繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補到上個月,但我扣員工工資個稅的時候沒把這筆給員工多退少補,因為我不知道系統(tǒng)會這樣申報,那我怎么做比較好呢?
8月申報7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個新員工 我新增了 申報的時候才想起來申報的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個月改成正常戶 現(xiàn)在扣除項目顯示中途離職人員不享受累計扣除費用 現(xiàn)在只有5000的累計扣除費用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個稅?這個可以怎么修改嗎?
老師您好,我問一下,就是我們公司有一些小時工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報個稅是按照正常工資薪金所得來報的,沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來,這樣是不是個稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計她的累計收入了,但是減除費用還是每個月在累計,這樣他就不用交個稅,匯算清繳的時候會不會有問題,如果這個小時候離職了,后面匯算清繳多退少補是要我們?nèi)パa么還是?還是說我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計他的收入呢?盼回復(fù)
我們公司3月份成立,現(xiàn)給3月份工作的人員發(fā)工資,好多人工資都超過5000,按正常計算,應(yīng)該交個稅,可我預(yù)報個稅系統(tǒng)報稅時,顯示累計扣除10000,然后基本都不用交稅的,現(xiàn)在我發(fā)工資,到底是按正常計算預(yù)扣下個稅,還是就按系統(tǒng)里的不扣個稅?
匯算清繳彌補虧損是5年時間,是不是2024年匯算的話彌補的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點不要做報表,不用報稅?
老師,我24年的財務(wù)報表季報不是全報完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認定為無限連帶的個獨企業(yè)嗎?
就是說這個月員工工資有8000的也不交稅么?
是的,是這個意思的。
因為我們是明天發(fā)工資,這個月的個稅申報我在月初0申報過了。明天發(fā)工資只能下個月申報了。我就試填了一下,發(fā)現(xiàn)好多6000.7000的都沒有個稅
但按正常的,超過5000不就要交個稅了么?
我上面給你寫了,累計扣除費用是1萬呀。因為發(fā)工資的次月申報個稅。
后面也不需要補繳的吧?因為我們公司員工離入職變動,我怕后面需要補繳,我們就扣不到員工的了
你好是的,不需要的。
好的,感謝,等于說,是在我們公司這個月超過10000或者下個月累積超過15000才交稅是么?
對的對的,是這么做的。