他在專項附加扣除,是不是在你單位的已經(jīng)作廢了。
老師,有一個員工從我們A公司發(fā)工資之前,現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到我們這個B公司發(fā)工資上社保了。個稅系統(tǒng)里專項附加扣除他也都填報了從新,這個月我在B公司個稅系統(tǒng)里申報他7月份的個稅時。稅款計算顯示0.和做薪酬的給我的工資表里計算的稅不一樣工資表里顯示個稅229.43.這是怎么回事呢
老師好,這是關(guān)于個稅的問題。如果我在成都的A公司交了社保并每月發(fā)工資5000,A公司都通過個稅系統(tǒng)申報了,沒達(dá)到個稅起征點。 現(xiàn)在深圳的B公司也給我發(fā)工資5000,但不交社保,這個工資也通過個稅系統(tǒng)申報了。那個稅系統(tǒng)里我的工資會按總額10000算么?會不會要交個稅了?
老師我們公司之前有個員工工資每月8500元,現(xiàn)在11月份一起發(fā)6個月的,而且之前也沒計提工資,納稅系統(tǒng)也沒有申報,之下申報51000元,系統(tǒng)里面會不會一下就算是一個月的工資,那個稅太多了,我這邊應(yīng)該怎么處理呢?
老師,有個員工,他在兩家公司任職,但是我們這公司申報個稅時沒有顯示出有專項附加扣除,但是他說他填寫了,我每次申報時也重新下載,請問為什么我們這里沒有顯示他要扣除的專項附加扣除呢,所以交的個稅多。
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
郭老師你好,專項附加扣除讓他把納稅義務(wù)人公司修改誠B公司名稱了,他又填寫了是6000.系統(tǒng)帶出來。A公司的減掉了。
我發(fā)圖片你看看
你沒有下載更新嗎?
老師你看看我劃紅色的部分
下載更新了
看一下他的累計扣除費用是不是三萬五。
我看了是30000
他的收入小于累計扣除費用。
是指2020年的累計收入小于扣除費用所以稅款才是0是吧。這怎么辦呢。還能修改申報那?我都申報了
現(xiàn)在不就是小于的嗎
對的,這是什么情況呢不太明白,最后結(jié)果時稅款是0.按理說他的總工資收入都應(yīng)該系統(tǒng)帶過來吧
不會帶過來的,你們單位的收入是你們的,他們單位的收入是他們的。
那這個和工資表做得報出來的稅不一致怎么辦呢。
到我這邊就是單獨計算了對吧,那是不是工資表薪酬那邊需要從新做呢,不能按照在A公司的做好發(fā)給我,我來保稅了,
核對下哪里不一致 看下那個有問題
我是依據(jù)工資表來報稅的,填寫的數(shù)據(jù)也一樣。五險公積金。只有轉(zhuǎn)賬附加扣除不一樣。工資表里時累計專項附加扣除是12000.我系統(tǒng)里是6000
搞不明白
看下個人幾月份開始填寫扣除 應(yīng)該是從入職的當(dāng)月
他填寫的應(yīng)該是從1月份
應(yīng)該是,再A公司每個月報稅都是對的,就是這個月再B公司報稅的時候就出現(xiàn)這個情況了,7?31號他從新填寫的專項附加扣除再B公司。
那應(yīng)該讓個人在個稅app修改
修改什么呢?
修改專項附加扣除 你們單位應(yīng)該從入職當(dāng)月抵扣