你好,可以統(tǒng)計(jì)累計(jì)收入,也可以統(tǒng)計(jì)累計(jì)扣除,都會(huì)統(tǒng)計(jì)進(jìn)去的 你是換了電腦的嗎?是不是換了電腦的原因?
老師,有一個(gè)員工2020年6月份的時(shí)候已經(jīng)離職了,已經(jīng)做了非正常,但是上個(gè)月我發(fā)放員工獎(jiǎng)金的時(shí)候又個(gè)稅端把這個(gè)員工做了正常狀態(tài),我現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)月的獎(jiǎng)金發(fā)現(xiàn)他的累計(jì)收入0, 也就是說(shuō)之前的累計(jì)收入全部沒有了, 然后現(xiàn)在看見他的減除費(fèi)用又是累計(jì)到11月,這個(gè)是不是有什么問題呢?
老師,我想問一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師您好,我問一下,就是我們公司有一些小時(shí)工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報(bào)個(gè)稅是按照正常工資薪金所得來(lái)報(bào)的,沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來(lái),這樣是不是個(gè)稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計(jì)她的累計(jì)收入了,但是減除費(fèi)用還是每個(gè)月在累計(jì),這樣他就不用交個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問題,如果這個(gè)小時(shí)候離職了,后面匯算清繳多退少補(bǔ)是要我們?nèi)パa(bǔ)么還是?還是說(shuō)我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計(jì)他的收入呢?盼回復(fù)
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒繳社保,沒工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
老師,我沒有換電腦,只是之前因?yàn)樗蟼€(gè)月沒有收入,我給她改成了非正常狀態(tài),還有老師我想問一下,正常來(lái)講每月的個(gè)稅是什么時(shí)候申報(bào)的
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)月的15號(hào)之前有節(jié)假日的順延。
也就是說(shuō)比如我8月份收入5000,9月15號(hào)開工資,10月初申報(bào)8月份個(gè)稅?
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
我只是在沒有工資的月份把他們的狀態(tài)調(diào)整為非正常狀態(tài),然后這個(gè)月再調(diào)回來(lái),收入就不累計(jì)了,我這個(gè)是哪里設(shè)置錯(cuò)了還是?應(yīng)該怎么它才能累計(jì)呢
你是導(dǎo)入的清單嗎,模板嗎?
對(duì)的,我是按照模板導(dǎo)入的,但是模板里面只有本期收入,沒有累計(jì)收入
看下你電腦上你的明細(xì)查詢,里面有所有申報(bào)的收入嗎。
您是說(shuō)看下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的明細(xì)查詢是嗎?
你好是的,是這么做的。
也就是說(shuō)比如我8月份收入5000,9月15號(hào)開工資,10月初申報(bào)8月份個(gè)稅? 老師,我有點(diǎn)不明白,為什么這個(gè)個(gè)稅不是跟發(fā)工資的時(shí)候一起申報(bào),或者發(fā)工資前申報(bào),然后直接在發(fā)工資時(shí)準(zhǔn)確扣除呢?
是的發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,你可以看一下個(gè)人所得稅的政策。
老師您的意思是不是說(shuō)哪怕他這個(gè)月沒工資,我給她調(diào)成非正常狀態(tài),寫上離職日期,但是再次調(diào)回正常狀態(tài)狀態(tài),她的那個(gè)收入肯定是會(huì)累計(jì)的,應(yīng)該是我哪里操作錯(cuò)了,如果我這期按照沒有累計(jì)的報(bào)上去了,后面匯算清繳如果少報(bào)了,但是這個(gè)人離職了,那么匯算清繳調(diào)整她的個(gè)稅補(bǔ)的部分就要由我們公司補(bǔ)是嗎?
老師那么是不是我們12月導(dǎo)出個(gè)稅表里面她所屬期是11月份的,其實(shí)是10月份的個(gè)稅
你好,不用這么麻煩的,他如果以后還入職的情況下,你不用給他,改成非正常,你給他零申報(bào)就可以了 讓他自己做匯算清繳 全年累計(jì)的收入你也不知道是多少讓他自己做就行 最后一個(gè)是正確的