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你好老師,請問一下應付賬款暫估了100萬,匯算清繳之前發(fā)票來了90萬。做賬:借應付賬款暫估90,貸以前年度損益調整90。借以前年度損益調整90,貸應付/銀行。報表做調增10萬,那賬上還有暫估10萬怎么做賬呢

2024-04-29 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-29 08:00

你好,多暫估了10玩是吧 借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整。這里是100。

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快賬用戶6405 追問 2024-04-29 10:37

你好老師,前期已經把個人承擔的社保也納入公司費用了。現在要調增。報表需要調增,那賬上怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 10:38

個人承擔的那一部分,企業(yè)給他承擔了。

頭像
快賬用戶6405 追問 2024-04-29 10:39

你好老師,前期已經把個人承擔的社保也納入公司費用了。現在要調增。報表需要調增,那賬上怎么做?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 10:40

好,可是個人負擔的,它就屬于工資,就屬于成本費用呀。

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 10:40

所以說這個不需要調整。

頭像
快賬用戶6405 追問 2024-04-29 10:42

老師,我們單位直接把個人承擔的社保入費用了,這一塊不需要調增處理嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 10:46

借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資。這里面包含著個人的負擔的社保、公積金、個稅和工資。 可以抵扣

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 10:46

從工資里扣除的為什么要調增?

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快賬用戶6405 追問 2024-04-29 10:49

我們不是那樣入賬的,工資單獨入賬,然后社保費用公積金費用企業(yè)承擔和個人承擔,全部入費用了。老師您的意思是說這部分個人的不需要調增是吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 10:50

你好,申報工資個稅的時候填寫了嗎?如果沒有填寫的需要調整,如果填寫到工資薪金了,不需要。

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快賬用戶6405 追問 2024-04-29 10:51

沒有給申報個稅,申報個稅就是按扣除個人承擔的部分給填寫的。那賬上需要怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 10:52

好借管理費用社保貸,應付職工薪酬社保借,應副職工薪酬社保貸。銀行存款匯算清繳這一部分調增就可以了。

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快賬用戶6405 追問 2024-04-29 10:53

做賬的時候就是借管理費用-保險費,貸銀行存款。需要把個人承擔的部分做調增?那賬上怎么做呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 10:54

賬上不需要再做其他的了,你只需要納稅調增就行。

頭像
快賬用戶6405 追問 2024-04-29 10:55

不需要做年度損益調整嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 10:57

好,因為你這個實際有業(yè)務調表不調賬就可以啦。

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你好,多暫估了10玩是吧 借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整。這里是100。
2024-04-29
同學你好! 你是指 這個 10萬元,以后,發(fā)票不給了? 還是說,為了所得稅匯算而調賬 另外,來了發(fā)票90萬元。 它的貨款付了嗎,除了沖銷暫估外,如果沒有付款,應付賬款,還得建立起來,
2024-05-06
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的 貨物已經實際收到了嗎
2024-05-10
是的,就是這樣做的
2023-05-11
同學你好,是的,分錄正確,你理解也正確。
2022-01-18
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