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老師,如果12月暫估成本,次年匯算清繳前收到發(fā)票了,賬務處理是不是,借,應付賬款,暫估,貸,以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸,應付賬款實際公司或者為銀行存款

2022-01-17 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-17 23:42

您好,您的應付賬款—暫估不是應該對應庫存商品嗎,不能直接貸以前年度損益調整

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快賬用戶1564 追問 2022-01-17 23:43

不是,老師,我們是服務類企業(yè),應付賬款對應是成本。

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齊紅老師 解答 2022-01-18 00:00

哦哦,這樣的話可以按照您做的分錄進行調整

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快賬用戶1564 追問 2022-01-18 00:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-18 00:02

不客氣,很高興能幫到您

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您好,您的應付賬款—暫估不是應該對應庫存商品嗎,不能直接貸以前年度損益調整
2022-01-17
對的,沒錯的,就是這么做的
2023-12-13
你好,多暫估了10玩是吧 借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整。這里是100。
2024-04-29
咱們是暫估的數據有錯誤嗎?還是因為沒有回來發(fā)票?
2023-10-17
你好,如果發(fā)票金額和暫估金額一致,,直接按照發(fā)票做賬借應付賬款-暫估 40000, 貸應付賬款,這樣就有,可以不用沖紅分錄,匯算清繳也不用做調整了
2020-03-04
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