你好!這個(gè)你可以借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)?。?/p>
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實(shí)際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會(huì)600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補(bǔ)開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應(yīng)該怎么做賬?
所有的金額都寫負(fù)數(shù)么
你好!是的。你紅字發(fā)票上是多少就寫多少
借貸都寫負(fù)數(shù)
你好,是的,都寫上負(fù)數(shù)。
上個(gè)月25號(hào)扎帳開具的發(fā)票已做賬 到3月29號(hào)紅沖發(fā)票 后又重新開具相對(duì)應(yīng)發(fā)票 4月該如何做賬 4月是不是要先做紅沖 在做重新開具的發(fā)票 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ?
你好!是的,就是你說的這個(gè)流程
那我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅的時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)這一部分嗎 這部分在上月都繳納過了稅款了 因?yàn)樵鷰ぴ驔]有當(dāng)期坐入賬中 也是因?yàn)槭菙?shù)電發(fā)票 只能紅沖
你好!是的但是,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)正常申報(bào)就行。有紅字就填入附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
那我結(jié)轉(zhuǎn)這部分的銷項(xiàng)么?
你好是的,其實(shí)這個(gè)就是正常的銷項(xiàng)。
那就是不結(jié)轉(zhuǎn)這部分就可以
您好!沒明白你意思。銷項(xiàng)稅本身沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。你只要按銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額交完稅就行了