損失了90,等下次發(fā)工資把這次的90和下個月個稅一起扣掉就可以
老師,我理解的對著沒 我每月工資8000.公司扣個稅90.實發(fā)到手7910元,9-11月合計發(fā)了23730元,現(xiàn)在補填了子女教育扣除1000/月*2人,是不是應該退給我90*3=270元呢?我個稅APP沒有退稅的金額,是不是公司自動匯算退費了?
老師請問下,我們公司有臨時的小工,發(fā)了工資,就是做幾天就結(jié)賬的這種,我想問的是,第一個問題是他們的個稅是我們代扣代繳嗎?第二個問題他們的工資需要跟公司的正式長期工一樣需要申報個稅嗎?第三個問題,這種臨時工我們需要給他們交社保嗎?第四個問題,他們的工資是8000的話,假設(shè)沒有六項專項扣除我們是不是要扣掉個稅(8000-5000)*0.03=90元個稅,我實發(fā)給臨時工的工資為7910元對嗎?
老師好,我們公司6月份發(fā)的4月份公司。有位員工工資是8000元,無任何扣除項。7月份申報個稅時繳納個稅是60元,請問8月份申報個稅工資8000元時,是應該繳納90元個稅?還是繳納230元個稅?列如8月份申報時工資總額累計收入是40000元,減除費用35000元,累計應納稅所得額為5000元,稅率10%,5000*10%-210-60=230元?還是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
老師好,我們是一家勞務公司,有一位工人工資第一次扣個稅是60元,現(xiàn)在8月份申報產(chǎn)生個稅是90元,這兩次個稅都是公司代繳的,還沒給他扣回來,現(xiàn)在準備8月10日前發(fā)工資時把這2回的個稅從他工資里扣回來,他的工資標準是8000元,扣150元,實發(fā)是7850元。我有個疑惑就是,在9月份申報個稅時,工資是按8000元申報?還是按7850元申報?還有對此產(chǎn)生的個稅要不要提前算出來,在這次發(fā)工資的時候一塊扣除?
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應交稅費-個稅90 貸:應收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財務分錄用了,借其他應收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財務做分錄,沖銷24年12月計提9-11月租金,借:管理、貸其他應收款,借管理,貸其他應收款。這樣做對嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預付賬款還是其他應收款?還是其他應付款,