損失了90,等下次發(fā)工資把這次的90和下個月個稅一起扣掉就可以

老師,我理解的對著沒 我每月工資8000.公司扣個稅90.實發(fā)到手7910元,9-11月合計發(fā)了23730元,現(xiàn)在補填了子女教育扣除1000/月*2人,是不是應(yīng)該退給我90*3=270元呢?我個稅APP沒有退稅的金額,是不是公司自動匯算退費了?
老師請問下,我們公司有臨時的小工,發(fā)了工資,就是做幾天就結(jié)賬的這種,我想問的是,第一個問題是他們的個稅是我們代扣代繳嗎?第二個問題他們的工資需要跟公司的正式長期工一樣需要申報個稅嗎?第三個問題,這種臨時工我們需要給他們交社保嗎?第四個問題,他們的工資是8000的話,假設(shè)沒有六項專項扣除我們是不是要扣掉個稅(8000-5000)*0.03=90元個稅,我實發(fā)給臨時工的工資為7910元對嗎?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,有一位工人工資第一次扣個稅是60元,現(xiàn)在8月份申報產(chǎn)生個稅是90元,這兩次個稅都是公司代繳的,還沒給他扣回來,現(xiàn)在準備8月10日前發(fā)工資時把這2回的個稅從他工資里扣回來,他的工資標準是8000元,扣150元,實發(fā)是7850元。我有個疑惑就是,在9月份申報個稅時,工資是按8000元申報?還是按7850元申報?還有對此產(chǎn)生的個稅要不要提前算出來,在這次發(fā)工資的時候一塊扣除?
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費-個稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應(yīng)繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
老師好,我們公司7月份發(fā)的4月份和5月份的工資,其中有幾人的工資每月超了5千。例如有一個人的工資4月份工資8000元,5月份工資也是8000元,沒有任何扣除項,做工資表時4,5月份個稅分別扣了90元,如果入職日期放在4月份時,那么本次申報個稅填寫16000元時,他們都不需要繳個稅了,但做工資表時已經(jīng)扣除了個稅,應(yīng)該怎么報?可以把入職日期填在6月份嗎?
增值稅一般納稅人,出售二手車未抵扣發(fā)票,發(fā)票開給個人,發(fā)票名稱怎么開,開個人姓名嗎?
老師,請問公司收到多位客人會員卡充值合計20000,充值贈送1500元,會員卡消費5000元,請問怎么賬務(wù)處理?
我們公司有投資其他公司,這個投資分紅比例要怎么去設(shè)定?是對方公司定嗎?
假設(shè)承兌匯票貼現(xiàn)利息是5000,怎么入賬,現(xiàn)金流怎么走賬,現(xiàn)金流科目及金額是多少,現(xiàn)金流是正數(shù)還是負數(shù)
老師,我們銷售貨物到境內(nèi)A公司,境內(nèi)A公司將貨物出口到印度公司,我們公司現(xiàn)在要免費補寄售后物料到印度公司,走dhl國際物流,物流公司需要簡易報關(guān),需要我們做形式發(fā)票,涉及到報關(guān)了我們公司還能郵寄嗎?印度公司不是我們的客戶稅務(wù)上會不會有稅務(wù)風(fēng)險?
老師,我們是一家勞務(wù)公司,申報個稅,要按跨區(qū)域報個稅嗎,同一個省,同一個市,公司注冊地址在市里,委派人員到市下面的縣里工作
本月收到出口退稅金額時如何做賬,,,,
稅種中什么稅目稅率最高什么稅目稅率最低分別是多少
1.5匹掛機空調(diào)屬于固定資產(chǎn)哪一類
廈門外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單名稱:膠合板,規(guī)格沒有顯示,找廠家開票,廠家說規(guī)格型號不能為空,問了業(yè)務(wù)說規(guī)格型號是1.2米*2.44米,那這樣開票進來和報關(guān)單不一致,到時候退稅可以退成功嗎?就是發(fā)票上的膠合板有規(guī)格型號,報關(guān)單上面的沒有規(guī)格型號,影響退稅嗎?