你這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除填寫(xiě)嗎,填寫(xiě),那你這個(gè)截圖你申報(bào)給我看下,公司給你辦理,你需要去問(wèn)下公司一般是你給對(duì)方授權(quán)才會(huì)給你辦理,
王某是一家金融公司的管理人員,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)3000元,5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,6月取得稿酬所得50000元,9月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得30000元,假設(shè)沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。 要求: (1)計(jì)算王某2019年全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅; (2)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅額; (3)計(jì)算2019年王某應(yīng)多退少補(bǔ)的個(gè)人所得稅額。
王某是一家金融公司的管理人員,2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為4500元,享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)3000元,5月取得勞務(wù)報(bào)酬所得20000元,6月取得稿酬所得50000元,9月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得30000元,假設(shè)沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。 要求: (1)計(jì)算王某2019年全年累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅; (2)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅額; (3)計(jì)算2019年王某應(yīng)多退少補(bǔ)的個(gè)人所得稅額。
老師,我理解的對(duì)著沒(méi) 我每月工資8000.公司扣個(gè)稅90.實(shí)發(fā)到手7910元,9-11月合計(jì)發(fā)了23730元,現(xiàn)在補(bǔ)填了子女教育扣除1000/月*2人,是不是應(yīng)該退給我90*3=270元呢?我個(gè)稅APP沒(méi)有退稅的金額,是不是公司自動(dòng)匯算退費(fèi)了?
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書(shū),分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書(shū),分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?
老師,我想問(wèn)一下有一家公司已付款未開(kāi)票36000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這家公司已經(jīng)注銷(xiāo),我在工商年報(bào)平臺(tái)查詢注銷(xiāo)的截圖,還跟對(duì)方要了清稅證明這兩個(gè)做附件,把賬調(diào)為借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,之前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,匯算清繳時(shí)要調(diào)增繳稅嗎?
老師你好,我公司注冊(cè)地在一個(gè)市,然后項(xiàng)目又在一個(gè)市,那我開(kāi)發(fā)票之前要先辦理外經(jīng)證嗎,怎么操作,還有個(gè)人薪金申報(bào)那些是不是也不一樣
電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,提示第一行商品簡(jiǎn)稱不合法,合法值為:,信息系統(tǒng)服務(wù),請(qǐng)檢查! 但我們這么多年開(kāi)發(fā)票都是信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這該怎么呢老師
老師,包裝產(chǎn)品用的塑料袋金額很小300元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于法人信息變更怎么在稅務(wù)系統(tǒng)中操作
第4問(wèn) 答案是恰當(dāng) 這個(gè)對(duì)應(yīng)的增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的哪一條
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,不是代理公司的會(huì)計(jì),一個(gè)會(huì)計(jì)能同時(shí)報(bào)兩家公司的稅嗎?合規(guī)嗎?謝謝!
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國(guó)內(nèi)公司為泰國(guó)公司提供出口檢測(cè)服務(wù),開(kāi)票稅率 是0還是6%,國(guó)內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測(cè),出口到泰國(guó),開(kāi)票稅率為0需具備什么資料,沒(méi)有銷(xiāo)售貨物一樣可以出口開(kāi)票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
填了,為什么沒(méi)顯示退稅金額?
那公司每月扣我90元,怎么申請(qǐng)退款?
我是要你申報(bào)表,截圖,不是收入查詢,你去簡(jiǎn)易申報(bào)下面去申請(qǐng)退稅
已經(jīng)稅款是0?
看錯(cuò)啦,你這個(gè)沒(méi)有交過(guò)稅呀?是單位給你扣了嗎?你叫對(duì)方退回,把你上面收入查詢截圖給對(duì)方,說(shuō)沒(méi)有交過(guò)稅叫對(duì)方退給你
不好意思,你這個(gè)預(yù)繳就沒(méi)有交過(guò)稅,所以沒(méi)有退稅,
只有收入查詢那個(gè)已申報(bào)稅額有金額才給你退稅,
你這個(gè)直接收入 截圖這個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)給你發(fā)工資人,叫對(duì)方退給你
明明公司扣了的,怎么會(huì)沒(méi)有呢?
這個(gè)是單位自己私吞了,