一般納稅人的應(yīng)交增值稅為正數(shù)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額。
請問 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)余額是正常的嗎?就是我應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金上 借方的余額
老師,我們有挺多待抵扣的稅額,填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是這樣吧
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教
老師,看資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,右邊的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),是不是說明我們已經(jīng)交了對應(yīng)金額的稅額?如果應(yīng)交稅費(fèi)為正數(shù),就是我們該交沒有交的稅額?是這樣理解嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)余額是不是應(yīng)該是我們的未交稅費(fèi)金額?
老師北京公司個(gè)稅申報(bào)在哪里申報(bào)呀,申報(bào)流程謝謝
個(gè)人出租非住房如何合理避稅
工商年報(bào)的社??梢栽谀睦镏苯拥箶?shù)據(jù)而不是一個(gè)月一個(gè)月的啊
老師,我們是企業(yè),現(xiàn)在要將房子賣掉,這個(gè)房子在持期間按出租價(jià)交了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,現(xiàn)在賣掉,賣家和買家還要交這些稅嗎
老師,您好,我問下我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在賣了一臺每個(gè)月折舊正常計(jì)提的汽車給4S店,價(jià)格是買新車抵掉的差價(jià),我想問下現(xiàn)在對方要開票,這屬于一般納稅人銷售舊貨適用3減2嗎
老師我們公司是做技術(shù)服務(wù)類,技術(shù)開發(fā)等的,現(xiàn)在我們給一家公司開發(fā)產(chǎn)品要給對方培訓(xùn),現(xiàn)在收培訓(xùn)費(fèi),需要開發(fā)票,如果以公司開,怎么開?內(nèi)容怎么寫?稅率多少?如果以個(gè)人開稅率又是多少?總金額是18000元
銷售自己使用過物品時(shí)免稅的 我怎么記得有道題是 賣二手物品,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)但未抵扣是/(1+0.03)*0.02呢 這兩個(gè)是同一個(gè)考點(diǎn)嗎
老師,您好,發(fā)放給員工的端午節(jié)福利費(fèi),需要加在每個(gè)人的工資中申報(bào)個(gè)稅嗎
支付模具部購買耗材手工業(yè)眼鏡、標(biāo)簽貼紙費(fèi)用:133.69元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師您好!建筑工程包工包料 在國外施工 有些材料在國內(nèi)購買 可以退稅嗎
那明細(xì)賬這里的,應(yīng)交稅費(fèi)余額,是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額對嗎?如果沒有銷項(xiàng)稅額,是不是代表應(yīng)交稅費(fèi)的余額,就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額?
應(yīng)交稅費(fèi)你那邊有明細(xì)表嗎
老師,我說的是記賬系統(tǒng)里面的明細(xì)賬
右邊的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),是不是說明我們已經(jīng)交了對應(yīng)金額的稅額?如果應(yīng)交稅費(fèi)為正數(shù),就是我們該交沒有交的稅額?是這樣理解嗎?這個(gè)可以這樣理解,是的