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我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教

2023-12-02 14:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-02 14:53

你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營業(yè)外收入和做進項稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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