管理費用-宣傳費用
老師您好,我想問下我們新建立了一個新的生產車間,那么購買的操作臺和車間員工使用的辦公家具等,這些是計入制造費用還是管理費用
請問老師,我們公司是生產企業(yè),老板租了一個院子,車間,員工宿舍,包括幾間辦公室,都在這個院子里,電費是房東每個月收取一次,沒有辦法詳細計算車間用了多少其他區(qū)域用了多少? 但實際工作中,車間的機器比較多,大部分耗電量是在車間。 我目前報的是商務會計實操班,成本核算這一塊我還不太清楚怎么做,我不知道這個電費應該計入制造費用還是生產成本?或者以我目前的知識量,我把它計入管理費用合理嗎?
老師,裝修公司與物業(yè)公司的合作費用應該計入銷售費用-業(yè)務宣傳費,還是銷售費用-其他銷售費用呢,我們合作的內容大概就是可以在小區(qū)里面開展活動獲客,然后如果成交一個客戶給予一定比例的利潤給物業(yè)這邊
老師,我們公司是由A (40%) B(34.2%) C (25.8%)三家公司成立的,目前公司是有兩個礦區(qū),他們內部協(xié)商AC一個礦區(qū)(A占40%,C占60%)AB一個礦區(qū)(A占40%,B占60%)分別單獨核算 但是呢,公司又成立了一個管理部門,這里的費用,三家公司按照比例分攤。還有一些礦區(qū)的費用比如設計費,測繪費,不好分割的,就也是按照比例分攤,我做賬的時候該怎么才能給分清楚呢
您好,老師,這個是老人辦理出院時候的單據(jù),從押金里面扣去一些費用,有個門診醫(yī)院的529元也收在了養(yǎng)老院這個賬戶上面了,這個要計入其他應收款里面,后返給老人的錢是6410元,因為是集團公司,請問這個單據(jù)我應該怎么做分錄
個人獨資點填報經營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師能具體分析一下這幾樣明細科目嗎
辦公費是辦公必須的費用,廣告牌那些不是辦公的必備哈
老師,過節(jié)給女員工買的花花的錢入到哪里面
那些計入管理費用-福利費
計入福利費的需不需要申報個稅
那個不需要申報個稅的
老師,我記得有的計入福利費要申報個稅是不,哪樣的需要
發(fā)放的人的福利就要申報個稅。
啥意思老師,沒看明白,這個不就是發(fā)放給個人了嗎
那個是鮮花沒什么實用價值,就不用申報個稅了。
哦,給員工租的房子要計入福利費嗎,沒有發(fā)票可以嗎
是計入福利費,,沒有發(fā)票不能稅前扣除