你好,門診醫(yī)院的需要付出去嗎?
老師,我在繳納社保的時(shí)候出現(xiàn)了差額,是因?yàn)?月和3月社保的養(yǎng)老個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)有了變動(dòng),導(dǎo)致我在做工資表的時(shí)候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時(shí)候我將這個(gè)差距彌補(bǔ)回來之后我發(fā)現(xiàn)有了新的問題,就是因?yàn)?月有一個(gè)離職人員,她的社保費(fèi)用可以用作抵扣,因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用抵扣了之后導(dǎo)致我繳納的費(fèi)用少了10多塊,我可以把這個(gè)用作 其他收益來計(jì)入這個(gè)憑證中嗎? 具體數(shù)額就是,我在個(gè)人養(yǎng)老的數(shù)據(jù)差額為430.4元,退社保費(fèi)用440.66,有一個(gè)10.26的差額,這個(gè)數(shù)據(jù)我應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢?我在想這個(gè)是社保退的錢應(yīng)該只能計(jì)入其他收益里面吧
老師,我在做賬中遇到這樣問題,出納一直都是從公戶里轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)取錢用做醫(yī)院平時(shí)開支,我也一直把這種業(yè)務(wù)掛到其他應(yīng)付款-出納 名下,但是醫(yī)院賬上現(xiàn)金不夠了我怎么把出納轉(zhuǎn)出的錢作為現(xiàn)金?我賬上沒錢了我這一年里就做了幾次向出納借現(xiàn)金的賬,但是憑證后面需要附個(gè)借款證明,我就寫了個(gè)醫(yī)院向出納借現(xiàn)金的收據(jù),這樣做對(duì)嗎,這個(gè)收據(jù)為了能夠應(yīng)付審計(jì)檢查,做的真實(shí)化,我是蓋公章還是財(cái)務(wù)專用章?
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)差額,因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個(gè)人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,您好!我單位因?yàn)樯绫>侄嗍樟艘粋€(gè)職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費(fèi)時(shí)退回了,只讓我單位繳了一個(gè)養(yǎng)老金差額。因?yàn)楣べY發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個(gè)人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補(bǔ)扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補(bǔ)扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
您好,老師,這個(gè)是老人辦理出院時(shí)候的單據(jù),從押金里面扣去一些費(fèi)用,有個(gè)門診醫(yī)院的529元也收在了養(yǎng)老院這個(gè)賬戶上面了,這個(gè)要計(jì)入其他應(yīng)收款里面,后返給老人的錢是6410元,因?yàn)槭羌瘓F(tuán)公司,請(qǐng)問這個(gè)單據(jù)我應(yīng)該怎么做分錄
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
是的,會(huì)轉(zhuǎn)過去,轉(zhuǎn)到門診醫(yī)院
押金是借其他應(yīng)付款的吧 這筆扣除費(fèi)用做 借:其他應(yīng)付款—押金 6939 貸:銀行存款 6410 其他應(yīng)付款—門診醫(yī)院 529
老師,還有上面的收入,我用金蝶軟件做賬,后期會(huì)查賬,那會(huì)學(xué)習(xí)書本上告訴一筆一筆的記錄,這個(gè)是多借多貸了,需要分開一筆一筆記錄嗎,沒有經(jīng)驗(yàn)
都是同一張附件可多借多貸,可以參考下之前同樣事項(xiàng)的賬務(wù)處理,保持一致
老師,有員工報(bào)銷采購食堂蔬菜的單據(jù),給我,我應(yīng)該怎么做賬,直接借原材料,還是借其他應(yīng)付款員工,貸銀行
報(bào)銷時(shí)員工代墊了款還是借的備用金?采購蔬菜是當(dāng)天直接消耗還是會(huì)后續(xù)盤結(jié)存?還是一個(gè)道理,參考之前處理,保持一致