您好 請(qǐng)問(wèn)什么業(yè)務(wù)發(fā)生了納稅調(diào)增
老師您好!我19年做匯算清繳后,我的賬沒(méi)有做調(diào)整,我該如何進(jìn)行調(diào)賬。
老師好,所得稅匯算清繳后,調(diào)增了的所得稅,分錄如何做呢
老師好,匯算清繳,有調(diào)增金額,賬務(wù)要如何處理?
老師你好,2022年的匯算清繳納稅調(diào)增:1、為員工承擔(dān)個(gè)人所得稅 2、調(diào)整以前年度損益,我在2023年度的賬上如何調(diào)?
你好老師我想問(wèn)下,匯算清繳調(diào)增了,需要做賬嗎調(diào)整以前年度損益
19年抵扣了發(fā)票,也入了成本,對(duì)方?jīng)]有納稅,這種情況,轉(zhuǎn)出后+轉(zhuǎn)出當(dāng)年做一筆補(bǔ)稅分錄還要干嘛嗎?需要沖成本?補(bǔ)企業(yè)所得稅?麻煩具體說(shuō)一下遇到這種情況,整體需要操作的全流程,謝謝
幫國(guó)外客戶叫了滴滴來(lái)公司談業(yè)務(wù),記什么費(fèi)用?
請(qǐng)問(wèn)老板的車(chē)租給公司用,老板個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票是需要每月開(kāi)一次還是一年合起來(lái)開(kāi)一次?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票老板拿到?jīng)_他的借款,說(shuō)的走嗎,我們是技能培訓(xùn)學(xué)校?
老師好,公司計(jì)提養(yǎng)老工傷保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)等,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保,應(yīng)付職工薪酬-社保,還是分開(kāi)計(jì)比較好呢
請(qǐng)問(wèn)老師,土地使用稅月應(yīng)納稅額怎么計(jì)算?
老師,一家商貿(mào)公司,客戶欠這個(gè)商貿(mào)公司欠款,然后老板想要這個(gè)車(chē),但是,這個(gè)客戶是個(gè)黑戶,想我們公司和這個(gè)之間走一下往來(lái)??梢詥?,那發(fā)票怎么開(kāi),稅怎么交
老師您好,公司購(gòu)買(mǎi)視頻監(jiān)控,目的是因公司目前處于基建期,村民堵門(mén),公安部門(mén)為現(xiàn)場(chǎng)取證所購(gòu)買(mǎi)的監(jiān)控,請(qǐng)問(wèn)該筆支出可以列入營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,您好,我這次查賬發(fā)現(xiàn)我們2019年一張發(fā)票上面的原材料少記了4000,我現(xiàn)在調(diào)賬的話,是不是應(yīng)該是借:以前年度損益調(diào)整-原材料4000 貸:應(yīng)付賬款4000 借:未分配利潤(rùn)-4000 貸:以前年度損益調(diào)整-原材料4000啊,分錄是不是這樣做的啊。
老師 請(qǐng)問(wèn)中秋節(jié) 公司給每位員工轉(zhuǎn)賬500元作為福利,轉(zhuǎn)賬用途應(yīng)寫(xiě)什么?
有工資計(jì)提多了,還有營(yíng)業(yè)外支出
工資計(jì)提多 請(qǐng)問(wèn)今年會(huì)繼續(xù)發(fā)放嗎 營(yíng)業(yè)外支出已經(jīng)實(shí)際發(fā)生 不需要做分錄調(diào)整的
會(huì)的,工資在今年1月做了紅沖更正
工資在今年1月做了紅沖更正 那就不需要再做分錄調(diào)整了哈
老師調(diào)增后應(yīng)納稅所得額會(huì)有變動(dòng),同時(shí)未分配利潤(rùn)也有變動(dòng),如何進(jìn)行損益調(diào)整
增后應(yīng)納稅所得額會(huì)有變動(dòng) 這個(gè)要看調(diào)整的業(yè)務(wù) 比如業(yè)務(wù)招待費(fèi) 福利費(fèi)調(diào)整 沒(méi)有發(fā)票的支出調(diào)整 這些業(yè)務(wù)匯算清繳都要納稅調(diào)整 但是不需要寫(xiě)分錄啊