您好。匯算清繳調(diào)表不調(diào)帳。
老師,匯算清繳招待費(fèi)調(diào)增繳費(fèi)帳務(wù)如何處理
老師好,匯算清繳,有調(diào)增金額,賬務(wù)要如何處理?
老師 匯算清繳做納稅調(diào)減了 該如何做賬務(wù)處理
匯算清繳調(diào)增需要繳納的所得稅賬務(wù)如何處理?
老師你好!年度匯算清繳后,調(diào)增金額如何做賬呢?
公司要注銷先注銷稅務(wù)后注銷工商,銀行是在最前面注銷嗎
為什么!代賬要求餐飲店做點(diǎn)無(wú)票收入
樸老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是做免稅處理,不抵抗進(jìn)項(xiàng),還是跟正常銷售,抵扣進(jìn)項(xiàng)?。?/p>
老師,您好,我們公司借錢給別人,收到對(duì)方支付的利息100萬(wàn)(1個(gè)月的),要交哪些稅,交多少
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但留了一部份未認(rèn)證,如何結(jié)轉(zhuǎn)及繳納增值稅稅
老師,接著上個(gè)問(wèn)題,可稅前扣除發(fā)票有,所以才在2025年4月補(bǔ)錄入,具體又是怎么做呢
老師月底需要計(jì)提要交的增值稅額嗎
老師,銷售海鮮干貨開(kāi)票內(nèi)容要開(kāi)什么大類?水產(chǎn)品加工?
樸老師,碼頭抗大包的,開(kāi)勞務(wù),大類應(yīng)該選擇什么?
因2021年多計(jì)提了一筆附加稅,現(xiàn)在調(diào)回來(lái),因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅,我更改了2021年的年度申報(bào)表,因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅,那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理?
是調(diào)21年第四季度財(cái)報(bào)表嗎?
調(diào)整匯算清繳的納稅調(diào)整表。然后就是做補(bǔ)交稅款或者退稅的分錄,其他什么也不做。
嗯,謝謝老師
不客氣,祝您做愉快。