那個明顯就是私人物品,不能在公司報銷
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費,對方是個人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
有老師知道,做技能培訓(xùn)學(xué)校的賬是怎么處理的嗎,人社局要審計各學(xué)校的賬,要求定點培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)單獨設(shè)立就業(yè)培訓(xùn)補貼賬,這個賬是不是和學(xué)校報稅的賬不一樣呢,學(xué)校每個縣都有培訓(xùn)點,都屬于一所學(xué)校,培訓(xùn)補貼賬是做到一起,還是每個定點培訓(xùn)點單獨做賬,每個定點培訓(xùn)點的賬附的單據(jù)還要原件,這樣和報稅的賬的單據(jù)就發(fā)生沖突了?
老師您好,我們是民非培訓(xùn)學(xué)校,主要是培訓(xùn)下崗工人,還有家政服務(wù)人員,每次辦班培訓(xùn)要給學(xué)員每人發(fā)禮品,比如說杯子,大米之類的東西,請問這些是可以作為培訓(xùn)成本,對嗎?
老師晚上好,我想請教一個問題。 我們老板有兩家公司,一家是勞務(wù)派遣公司,一家是家政月嫂培訓(xùn)學(xué)校。兩個法人不是同一個人。培訓(xùn)學(xué)??梢杂脛趧?wù)派遣公司收取學(xué)員的學(xué)費嗎?因為培訓(xùn)學(xué)校銀行那邊辦不出來收款二維碼,勞務(wù)派遣那邊有
老師,我們是駕駛員培訓(xùn)學(xué)校,然后又有一個職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。技能培訓(xùn)學(xué)校招收到的學(xué)員委托給駕校培訓(xùn),因為只有駕校才有駕培平臺系統(tǒng)才能培訓(xùn)學(xué)員?,F(xiàn)在稅局來查賬,說我們招收的學(xué)員入培訓(xùn)學(xué)校的賬的這部分應(yīng)該算是駕校的收入才對。他們這樣說合理嗎?我們有什么反駁的理由嗎
公司要注銷先注銷稅務(wù)后注銷工商,銀行是在最前面注銷嗎
為什么!代賬要求餐飲店做點無票收入
樸老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是做免稅處理,不抵抗進項,還是跟正常銷售,抵扣進項???
老師,您好,我們公司借錢給別人,收到對方支付的利息100萬(1個月的),要交哪些稅,交多少
如果進項大于銷項,但留了一部份未認證,如何結(jié)轉(zhuǎn)及繳納增值稅稅
老師,接著上個問題,可稅前扣除發(fā)票有,所以才在2025年4月補錄入,具體又是怎么做呢
老師月底需要計提要交的增值稅額嗎
老師,銷售海鮮干貨開票內(nèi)容要開什么大類?水產(chǎn)品加工?
樸老師,碼頭抗大包的,開勞務(wù),大類應(yīng)該選擇什么?
因2021年多計提了一筆附加稅,現(xiàn)在調(diào)回來,因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅,我更改了2021年的年度申報表,因當(dāng)年是彌補虧損的所以不需要交稅,那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理?
老師這個酒和汽油呢
酒可以作為接待費,私車要租賃給公司才能報銷,沒有租賃不行
車租給公司是不是有租賃房,合同,然后郵費都可以報銷。個人車租給公司,個人要給公司開發(fā)票,可不可以不開發(fā)票
把握一個原則,必須是學(xué)校發(fā)生的費用才能報銷,私人費用不能
老師老板我給他說了他還不高興 ,我該怎么溝通
那個是虛假開的發(fā)票,稅局查到起碼罰款1萬
那如果汽油費要報銷,可不可以用他車子跟公司簽合同,然后他是不是要去稅務(wù)跟公司開發(fā)票
是的,需要有償租賃,代開發(fā)票
老師要么要充他的發(fā)票,最好的辦法是走工資的形式把錢拿出來。然后得到工資這個人把錢給老板,老板在個人名義把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶這樣對不對
是的,就是那樣子的哈