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查賬是發(fā)現(xiàn)有一筆建賬前的應收押金未記賬,并且押金未收回。應該怎么做會計處理,會計分錄應該怎么做?

2024-04-26 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-26 11:06

同學你好!是你家要收別人的押金,如果是這樣的話,銀行存款或者庫存現(xiàn)金科目,也少做了一筆 補做: 借:其他應收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

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快賬用戶4935 追問 2024-04-26 11:12

是我們支付了押金,需要收回來,但是是建賬前的押金了,發(fā)現(xiàn)沒有記。應該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 11:17

同學你好,真對不起,上面沒有寫清楚,重新寫: 正確的補記憑證: 1)你家支付的押金?? 會計分錄 借:其他應收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 這個是符合你家的情況的分錄 2)你家要收的押金 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸: 其他應付款 這個是 剛才我理解錯了,本應該的會計分錄

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快賬用戶4935 追問 2024-04-26 11:28

那銀行存款/現(xiàn)金是建賬前已支付的,那補記的時候不能再做銀行存款/現(xiàn)金了,怎么做才正確?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 11:51

同學你好! 會計分錄一定是借貸復式記賬的, 因此,如果說,你的 銀行存款/現(xiàn)金? 的余額是對的了 但是,這個押金又沒入賬, 那么只有一種可能,就是計入費用了,要不,單個會計科目無法形成賬務的 因此, 借:其他應收款 貸:管理費用 等 (查一下計到哪個費月去了,調整這個費用就行)

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同學你好!是你家要收別人的押金,如果是這樣的話,銀行存款或者庫存現(xiàn)金科目,也少做了一筆 補做: 借:其他應收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2024-04-26
你這個是做內帳的嗎?
2020-07-25
同學你好 這個直接補做
2021-10-13
你好,根據(jù)你的描述,先做調整分錄 借:應收賬款,貸:庫存現(xiàn)金 然后做收款分錄 借:銀行存款,貸:應收賬款?
2022-06-24
對的是的你的其他應付款,這樣做的話會出現(xiàn)負數(shù)余額。
2022-02-22
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