收不回來的,需要計提壞賬。 這個就是在約定的時間之內收,不回來就計提壞賬。 借資產減值損失貸壞賬準備。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師 我想確定一下 1.在約定時間內收不回來(假設23年1月應該收回來,現在8月了)那么7月做賬的時候 我是計提壞賬嗎?按你上面的登錄做壞賬準備嗎?是按實際收不回來的金額做還是按應收的壞賬%? 2. 按上面說 我是1月應該收回來 但現在7月都還沒收回來 我是等明年1月才做壞賬計提還是現在就可以做呢 3. 那我之前掛的應收 什么時候平掉呢?因為都收不回來了
定的時間收不回來,然后你當時就可以計提壞賬了。 我給你計提的是壞賬的金額。
然后您要是全額收不回來,你就全額計提壞賬。
然后收不回來時就轉銷了 借壞賬準備貸,應收賬款。
老師 1. 我現在已經過了約定約定期限就可以直接 借-壞賬準備 貸-應收了嗎?需要做資產減值這步嗎? 2. 我記得好像哪里說過一般要逾期一年才能作為壞賬哦 ,我們之前也一直沒有計提壞賬準備 也沒有設置壞賬準備的比率 我司用企業(yè)會計準則
計提壞賬是單位自己約定的。
企業(yè)會計準則需要進行。
我知道 正因為沒有約定 所以也沒有準備計提 那么現在我只超過約定時間的半年 是否能直接做 借-壞賬準備。貸應收 還是說要等逾期1年才能做 我記得好像有哪條政策是這樣規(guī)定的 而且我是否需要通過其他分錄來結轉這個壞賬?
那所以我應該怎么處理?什么時候處理?怎么處理呢?老師能否準確一點回答我的問題
需要兩步,有一個具體的,再有一個轉銷的,這是正規(guī)的賬務處理。
老師 我還是沒能100%明白您的所指 分兩步我知道了 那么根據我的實際情況 我只逾期半年沒有收回 那么 1. 我什么時候做計提壞賬損失(借-減值準備,貸-壞賬準備),按什么金額,全額還是比例 2. 我什么時候結轉 壞賬準備 到本期損益 按全額嗎還是我還要先把壞賬準備計提到足額損失 然后再 借-壞賬準備 貸-應收
你好 1全額 2全額 因為已確定收不回了